借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣
老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專票,沒(méi)有抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會(huì)計(jì)分錄
你好..比如11月份我認(rèn)證了一張發(fā)票..12月份對(duì)方?jīng)_紅了這張發(fā)票. 分錄怎么做呢.
老師你好,這是我2月份沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票時(shí)做的分錄,現(xiàn)在3月份把發(fā)票認(rèn)證了,應(yīng)該如何做分錄呢?
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對(duì)方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時(shí)候他有給我重新開(kāi)了一張..(7月份時(shí)候開(kāi)的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)在那個(gè)月?
工會(huì)銀行賬戶開(kāi)戶后,一直沒(méi)有流水,防止久懸個(gè)人往里轉(zhuǎn)了一筆錢,后續(xù)這個(gè)錢應(yīng)該轉(zhuǎn)還給個(gè)人嘛?以什么正規(guī)理由轉(zhuǎn)?
購(gòu)買的端午禮品,可以個(gè)人購(gòu)買后走工會(huì)銀行賬戶報(bào)銷嘛?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表附注怎么編制?
老師在做工商年報(bào)時(shí),煩請(qǐng)幫忙回復(fù)以下問(wèn)題: 1.臺(tái)資企業(yè)是否為為外商投資性公司? 2.歸屬于外方股東的權(quán)益是不是就是報(bào)表的所有者權(quán)益?
老師幫我看下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,想注銷了,要不要交稅
您好,我問(wèn)下工商年報(bào)的養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)申報(bào),是報(bào)全年基數(shù)總和么
2018年底不是計(jì)提1.6年這里嗎?19年末不是該用1209?13.5嗎
老師請(qǐng)教,5月份發(fā)工資的時(shí)候,員工的個(gè)稅忘記減掉了,工資已經(jīng)發(fā)放,可以這樣處理嗎?謝謝 五月份 分錄 借:其他應(yīng)收款——待扣個(gè)稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅100 六月份 分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 10800 貸:其他應(yīng)收款——待扣個(gè)稅100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅100 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保,公積金600 銀行存款10000
小微企業(yè),企稅的稅率,是多少?
5月開(kāi)的發(fā)票 5月沒(méi)有預(yù)繳,6月預(yù)繳了選的5月所屬期,5月報(bào)稅的時(shí)候?yàn)榱四苡蒙线@個(gè)預(yù)繳,5月的預(yù)繳這邊怎么處理?
金額應(yīng)該填多少呢?
就是你當(dāng)月轉(zhuǎn)的待抵扣的金額
那這樣與我實(shí)際認(rèn)證的發(fā)票有差額呢
這個(gè)只是結(jié)轉(zhuǎn)未認(rèn)證的部分,其他部分該怎么結(jié)轉(zhuǎn)就怎么結(jié)轉(zhuǎn)