根據(jù)明細(xì)賬的余額建賬就行
老師,我的前任會(huì)計(jì)只把賬19年的賬余額表和憑證交給我,20年的交不出來(lái),然后她說(shuō)她把賬做到了6月份,老師遇到這種情況我應(yīng)該怎么辦?是不是按照19年的余額表填寫期初,20年的自己再重新做一遍?還是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?
老師好,我剛接手兩家外賬,第一次做,之前的會(huì)計(jì)是自己的財(cái)務(wù)軟件做的賬,現(xiàn)在只發(fā)給我一份明細(xì)賬,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么做賬?是根據(jù)科目余額表直接建12月份的賬嗎?10月份和11月份的還用建不?小規(guī)模,仨月報(bào)一次
我問(wèn)個(gè)問(wèn)題 從代賬那邊拿回來(lái)的賬 因?yàn)檐浖灰粯?軟件工程師也只讀取了三個(gè)月的 這種情況我要怎么辦 跟老板說(shuō)明情況后重新建賬,我明天新建賬套正常按科目余額表輸入期初余額,然后正常做賬就可以了是吧
老師,我們公司之前的財(cái)務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里面設(shè)置財(cái)務(wù)初始余額的時(shí)候總是試算不平衡,她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的,現(xiàn)在做7月份的賬,她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤(rùn)和未分配利潤(rùn),我算了一下是跟借方平衡的。但是財(cái)務(wù)初始余額里面沒有利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的填寫,這種情況怎么辦呢?[抱拳]
老師您好!今年7月份我接手了一家公司的賬,1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅,我將該企業(yè)6月末的期末數(shù)錄入我新建賬套的期初數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報(bào)表利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)出現(xiàn)了個(gè)差額,這個(gè)差額剛好是上期6月份報(bào)表的凈利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)老師我的報(bào)表怎么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?
老師您好,我要建7月初的賬,交接的會(huì)計(jì)說(shuō)她的財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)不出來(lái)6月底的科目余額表,只能有1~6月份的明細(xì)賬,那這種情況能建賬嗎,怎么建呢,謝謝
你好,老師 我們是有限公司 其中有個(gè)股東退出換成其他股東了,現(xiàn)在公司要退當(dāng)時(shí)他入股時(shí)的本金,那銀行給他匯款時(shí)備注什么比較合適呢
老師,雞米花和鮮蝦免稅嗎?
出口收入數(shù)是多少,在稅務(wù)局網(wǎng)里能看到嗎?
老師,國(guó)企公司參加縣里舉辦的籃球運(yùn)動(dòng)會(huì)宣傳公司購(gòu)買16套服裝+16雙鞋,共計(jì)花費(fèi)19200元,服裝上印有公司名稱,該怎么入賬。
老師好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶沒有雇員經(jīng)營(yíng)者也必須交社保嗎?也交職工社保還是可以靈活就業(yè)社保?
出口配單顯示報(bào)關(guān)單無(wú)信息,出口日期是7月1日,這正常嗎,以前第二個(gè)月都能正常退稅了
老師好!青海地區(qū),雙稅種核定征收個(gè)體工商戶,貨物銷售季度核定額120000,服務(wù)類季度核定90000。本季度貨物銷售開具專票不含稅銷售額4100,開具普票219059,服務(wù)類未開具,增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)該怎么填寫,稅費(fèi)該怎么計(jì)算老師?
我們賣給人家空調(diào),人家付款了,我們沒給人家開票,七八個(gè)月了,這樣情況對(duì)方記賬是預(yù)付款嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工工資憑證,后面需要附工資表嗎