同學,你好
不正常,建議聯(lián)系當?shù)囟悇站只蛘邔9軉T老師
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當月報關的所有報關單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關單的,所以6月25—30號的報關單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關單日期當月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,您好,我想問一下,我們公司7/1出口日期的報關單已經(jīng)首次申報出口退稅,稅款也已到賬,但我們現(xiàn)在手里還有一張4月29日出口日期的未申報出口退,我可以正常申報嗎?
請問下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報期內申報出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票,可以在9月的申報期內進行申報出口退稅嗎?但是有個問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對嗎?不能做到8月吧?
老師好,純外貿企業(yè),2月出口的產(chǎn)品,采購發(fā)票的開票日期是3月1日,3月2日做的發(fā)票退稅認證,過兩天如果電子稅局的出口退稅里能查詢到這張發(fā)票信息,那么能在3月15日即這個月退稅申報期之前用這張發(fā)票申報退稅嗎? 問了兩三個會計,有說能的,有說不能的,搞蒙了
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報關,報關沒有報關完畢,只有報關了5單,還有3單應該這個后面出出關,但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報內銷了,要交增值稅了?
收到苗木款發(fā)票,需要注意什么?
老師,我5月的附加稅及4-6月印花稅的沒有減半,在哪更正及退稅的
老師,請問公司購買了一筆財產(chǎn)險,被保險人是公司股東之一房產(chǎn),這種可以稅前扣除嗎?取得的專票能抵扣嗎?謝謝~
老師,您好!三板企業(yè)購買的短期投資有做股息入賬。我的那個這筆股息會涉及到哪些稅?
以前的應收賬款會計分錄做錯了方向公司又是小企業(yè)會計準則,現(xiàn)在改這筆錯誤分錄應該用什么會計科目。 之前會計分錄借銀行存款 貸應收賬款
建筑施工企業(yè),7月中下旬開進來變電柜的進項,8月初開的變電站項目的銷項發(fā)票,現(xiàn)在申報7月所屬的稅,這些進項可以正常抵扣嗎?
老師,分公司項目已經(jīng)完工了,業(yè)主方還沒付款,決算完后可能還有發(fā)票沒開,還不能注銷,這種情況要報工資薪金嗎每月?
電子稅務局22-24年有酒店專票,現(xiàn)在想用進項怎么做賬呢?
老師,紅沖2021年開的勞務費發(fā)票,那2021年的個稅匯算清繳是不是需要重新做
公司買了一輛自卸車,購置稅是在公司電子稅務局交嗎