還是7月的表頭,因?yàn)?月工資沒發(fā)
老師您好,我們公司8月底發(fā)放8月的基本工資,9月3號(hào)發(fā)放8月份的績(jī)效,請(qǐng)問(wèn)9月份個(gè)稅如何申報(bào)?還有工資表如何扣除個(gè)稅部分?
老師,我們10月份第一次發(fā)工資,10月11號(hào)發(fā)的是9月份的工資,10月份我申報(bào)了當(dāng)月發(fā)放的9月份的工資個(gè)稅,我這樣做對(duì)嗎?我有點(diǎn)迷糊了。按說(shuō)當(dāng)月工資次月發(fā),我10月份申報(bào)的應(yīng)該是9月份發(fā)放的8月份工資,但我們8月份沒工資,那其實(shí)我是不是應(yīng)該10月份做零申報(bào)呀,那我做錯(cuò)了是嗎?
老師,個(gè)稅申報(bào)里面的人員異動(dòng)是指稅款所屬期當(dāng)月離入職人員嗎? 9月申報(bào)8月個(gè)稅,應(yīng)該是按照7月份的工資表來(lái)是吧,但是我們有延遲發(fā)放工資,8月沒有實(shí)際發(fā)放7月的而是6月份的,那這種情況個(gè)稅是按照6月份的工資表還是7月份的呢
工資,通常都是當(dāng)月發(fā)放上月的,比如我現(xiàn)在8月份,我做8月份的賬務(wù),我發(fā)放的是7月份的考勤所計(jì)算出來(lái)的工資,也就是7月份的工資。但是我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我8月份月底了,不是是計(jì)提工資費(fèi)用嗎?那我計(jì)提的是8月份考勤所預(yù)估出來(lái)的工資嗎?是這么理解的嗎?
老師好,我這個(gè)月做8月的賬,實(shí)際發(fā)放的是7月的工資,那7月工資的計(jì)提分錄可以做到8月賬里嗎?每個(gè)月工資表出來(lái)的很遲,做7月賬的時(shí)候沒法計(jì)提7月工資。
老師您好,從哪里查看單位社保賬號(hào)信息
老師,投房處置后,要把"公允價(jià)值變動(dòng)損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)"公允價(jià)值變動(dòng)損益"這個(gè)是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費(fèi)用可以抵扣稅費(fèi)嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)剪掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點(diǎn)不理解
兩個(gè)勞務(wù)公司用同一個(gè)法人A,同一個(gè)股東B,同一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個(gè)公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會(huì)牽扯到另一個(gè)公司嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)按凈利潤(rùn)核算獎(jiǎng)金,這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運(yùn)營(yíng),公戶暫時(shí)也沒有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開始運(yùn)營(yíng)了,工資在從公戶轉(zhuǎn)給我,到時(shí)我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢,還給他,那我每個(gè)月還給報(bào)個(gè)稅嗎
老師,客戶承擔(dān)包裝桶費(fèi)用,我們承擔(dān)運(yùn)過(guò)來(lái)的運(yùn)費(fèi),這種運(yùn)費(fèi)直接費(fèi)用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
好的,那8月份申報(bào)個(gè)稅還是申報(bào)7月份工資表對(duì)吧?
是的,就是申報(bào)7月的工資表個(gè)稅
好的,謝謝您
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