同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
老師好,應(yīng)交增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?分錄怎么做
你好老師我們會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 目前我看到帳上銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)賬都有余額 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 帳套里面銷(xiāo)項(xiàng)余額又大于進(jìn)賬 那我到底需不需要繳稅呀
老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫(xiě)一下
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)該怎么書(shū)寫(xiě)憑證呢,我預(yù)交增值稅那部分需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票車(chē)價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫(xiě)分錄
不投資新項(xiàng)目時(shí),為什么,股東權(quán)益減去2500萬(wàn)元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對(duì)方開(kāi)了一個(gè)專票9個(gè)點(diǎn)。不含稅金額:4587.16,稅費(fèi):412.84 分錄怎么做比較合適
購(gòu)買(mǎi)原材料100噸,對(duì)方要給我們錢(qián),我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對(duì)了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個(gè)憑證怎么做呢
老師 我想問(wèn)下如果增值稅有尾差,0.01元計(jì)什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開(kāi)發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅。今年給他申報(bào)了105000元,扣個(gè)稅要17600元,可以有別的辦法少交點(diǎn)嗎
老師早上好,麻煩問(wèn)一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)該填在哪一個(gè)項(xiàng)目?還有研發(fā)費(fèi)用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對(duì)外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對(duì)分紅的稅,是A收到的時(shí)候交還是B收到的時(shí)候交呢?