你好,沒法調(diào)整?差異如何形成的?
老師:剛進一家小單位用暢捷通T1做進銷存,前面7個月沒財務,庫存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機與外面釆購的幾種產(chǎn)品給到幾個代理商,由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號止用表格統(tǒng)計出來,8月的要入系統(tǒng)。另一個老板給了我8.11號所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計。我7.31號止與8.11號止分別做了表格統(tǒng)計。開始沒期初數(shù),老板娘叫我8.1號到7號以零售服務平臺的銷售數(shù)量為依據(jù),入釆購單,入調(diào)拔單,再出銷售單,一進一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉庫的產(chǎn)品庫存與酒店庫存分別是多少?。款^暈,轉來轉去,170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}庫庫存怎么算?請老師給我一個簡單正確的算法,明天上班要用,特急求老師詳細介紹一下,謝謝!
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應付賬款-暫估,應交稅費-待抵扣進項稅額(負數(shù)的金額),應交稅費-進項稅額,貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師我是從我們公司大庫調(diào)撥牙具和浴帽去客房二級庫,調(diào)撥的時候牙具金額多了2250元,浴帽金額多了541.5元,總共是3091.5元,我成本結賬的時候提示庫存為0金額不為0一覽表,系統(tǒng)自動生成了一張調(diào)整單,然后我用那張調(diào)整單生成了一個憑證是借方庫存商品負的3091.5貸方庫存商品大庫物資負的3091.5元,然后我們大庫這邊余額就為0了,但是客房那邊怎么沒減下來呀,辛苦幫忙看一下呢
老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結轉主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動結轉成本的,但是后來她做過反結賬,做過出入庫的調(diào)整,導致后來出庫單的單價和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結轉成本了 現(xiàn)在我做匯算,庫存系統(tǒng)結余和庫存商品科目余額對不上了,我把不一致的都找出來了 不知道賬務處理怎么做?匯算怎么調(diào)整呢?
老師,我的系統(tǒng)出現(xiàn)了一個問題 我們是做瓷磚行業(yè)的,進貨的時候產(chǎn)品加物料一起入賬了,物料就是鐵架那些,一個鐵架也要500元,我入系統(tǒng)時候把鐵架款入到了A產(chǎn)品的換包費里,導致A產(chǎn)品成本增加,然后導致后面系統(tǒng)用加權平均數(shù)自動計算成本增加了好多。我現(xiàn)在該怎么去調(diào)整,之前的報表要不要改,以后采購物料鐵架我是不是應該另外入憑證,入什么科目,入營業(yè)費用物料可以嗎
本月開票收入70萬,含上月申報未開票收入的10萬,本月未開票收入6萬,怎么填寫申報表呢
老師,我們一個公司控股另一個新公司,舊公司人員到新公司上班,那舊公司報稅如何申報,以后業(yè)務都在新公司
老師您好,請問公司是固定雙休,我到了周六周日沒有上班,領導讓上班,我說怎么都不提前通知讓上班呢?我的認知是沒有通知上班就是休息,這么理解有問題嗎?
老師,你好,今年出臺所有公司都要為員工繳納社保,那一人多加公司如何繳納社保,公司只有法人,如何也要繳納社保嗎
老師,權益工具是資產(chǎn)還是負債科目
老師,個稅人員添加,我這個月申報的數(shù)據(jù)是6月的實發(fā)工資,新增人員入職日期怎么填?
老師,什么叫合同資產(chǎn),會計處理什么時候用到合同資產(chǎn)科目
老師您好能簡單的給我講解一下勞務合同和勞動合同的區(qū)別嗎,一般事業(yè)單位都是什么合同
老師 我接了一個公司,進出都是對公戶,沒做過賬,沒有票,現(xiàn)在老板讓我把賬從新整出來,我咋整啊,稅務上怎么處理啊
老師 檸檬云軟件 老師房租的 待攤費用怎么做分錄 ,第一個分錄怎么寫,剛租了
因為換號,導致的 金額有差異。賬面比倉庫系統(tǒng)多幾十塊錢。
那就根據(jù)實際庫存做賬調(diào)整,最后賬實相符
怎么做老師,這個直接營業(yè)外支出行嗎
不是,這個庫存差異看原來領用計入哪個科目,這次補充計入對應損益科目