算 這個發(fā)票必須紅沖,要不多交稅,而且嚴格來說屬于虛開
我們公司是貿(mào)易公司,供應商開票的數(shù)量和實際送貨數(shù)量有差異,且已經(jīng)按發(fā)票金額付款了給對方多付款了,現(xiàn)在要對方把差額退回公賬,把發(fā)票退給對方開紅字發(fā)票,重新開票,可以嗎
老師,我們給客戶開了12月的發(fā)票金額是5400元,但是后面都不再合作了,后面2月又退貨了4500元,客戶說沖減12月的貨款,因為后面也沒有再拿貨了,那我們是拿回12月的發(fā)票減去退貨的4500元,重新開900元就好,還是讓對方就按照5400元付款,然后后面又退款給對方4500元?
老師,供應商供貨給我們,有些退貨需要補回數(shù)給我們,且之前也已經(jīng)開了票,因為后面此退貨的產(chǎn)品不需要了,所以對方在后面來貨的發(fā)票中直接負數(shù)沖減,這樣可以嗎?負數(shù)的怎么入金蝶?發(fā)票上又沒體現(xiàn)明細?
老師, 我們是一般納稅人,前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款,后面他們又不需要貨物了!過了兩個月 又把發(fā)票給我們開回來了,開回來的發(fā)票 我們抵扣了進項 這個賬怎么做賬才對呢?
老師您好,有家供應商2023.11月開了專票,后來發(fā)生退貨,我沒入賬就把專票全部聯(lián)次都退給對方了,后來他又在2024.1月開了負數(shù),還把負數(shù)發(fā)票給我了,他這樣做是不是不對,這負數(shù)發(fā)票是不是應該他們自己入賬?
商戶收取的收入,用哪個平臺開票,開什么內(nèi)容
公司員工因公事出差,在購買火車票時,是在哪里能填公司名稱呢?是現(xiàn)場購買時填寫還是網(wǎng)上填寫公司名稱呢?還是過后填寫公司呢?
東莞最低工資是多少,麻煩給個具體金額,好嗎
@董孝彬老師,題目,從哪里表達出來是風險應對。 鉛筆劃橫線的句子是什么意思,不理解
現(xiàn)金流量表中的購買商品提供勞務支付的現(xiàn)金包括哪些
老師,假如供應商和經(jīng)銷商約定采購一定金額的貨物給予的返利,怎么記帳呢。
老師好,我們跟個人合作,他承包我們的運輸線路給客戶送貨,我們給他公戶發(fā)放運輸服務費,但是他無法給我們開具發(fā)票,怎么辦呢
股東轉(zhuǎn)股,變更法人,沒有實際驗資,分錄怎么寫
成本分析計算,ERP和金蝶對賬
有個疑問假設員工6月入職,7月發(fā)的6月工資,8月申報。都是這樣對嗎?那7月發(fā)6月工資,是不是社保就要從6月開始交了……7月發(fā)的時候就按實際應發(fā)的報可以嗎?(按未扣社保的金額報,也不填寫社保金額了)
自己在賬上減沒有憑證,就是貨拿回來了,完事打的款,這也算重復嗎
你好是的 重復了 賬上和實際不一致