同學(xué),你好
可能是你不符合小微企業(yè)的條件了
老師好!記載金額的賬簿,減按50%繳納印花稅,而其他賬簿則免征印花稅。請(qǐng)問:對(duì)于減征和免征印花稅的賬簿,是否要進(jìn)行納稅申報(bào)?
老師現(xiàn)在不是有六稅兩費(fèi)減免政策,我申報(bào)印花稅怎么不出來減免的
這個(gè)月印花稅計(jì)提了0.21元,報(bào)稅的時(shí)候減免了0.11元,系統(tǒng)顯示需要交0.1元。實(shí)際在稅費(fèi)繳納那里沒有這個(gè)錢,是不是印花稅低于1元就免了?這樣怎么入賬呢
印花稅申報(bào)這個(gè)稅源明細(xì)中,應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填?減免稅額怎么填?以前減免自動(dòng)帶出來的,現(xiàn)在怎么填?
老師,這個(gè)月印花稅報(bào)的時(shí)候,按銷售上季度是季度銷售額*0.0003再減免一半,現(xiàn)在報(bào)四季度的印花稅,減免一半不減了嗎(浙江省)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,不用交稅,的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
比如我們銷售藥品給A企業(yè),贈(zèng)送洗發(fā)水,藥品銷售金額是100,洗發(fā)水銷售金額是10,折扣9.9,實(shí)際收100.1元,這個(gè)發(fā)票怎么開
老師好,8?單位報(bào)個(gè)稅,有新增的人員,他們的工資發(fā)的是5.6?的。人員信息采集那里我填入職是5?,專項(xiàng)附加扣除信息采集那里扣除有效期 起—止,(1)起的日期要填5?嗎?(2)綜合所得申報(bào)里正常薪金所得填?的時(shí)候,里邊的本期專項(xiàng)扣除 ,累計(jì)扣除中的子女,贍養(yǎng)老人的數(shù)在專項(xiàng)扣除中采集過,在新增正常工資薪金所得模塊還用填嗎?
經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈值 是填 現(xiàn)金流量表里 第一項(xiàng)中 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 還是第四項(xiàng) 現(xiàn)金凈增加額?
老師您好!稅務(wù)局給我們發(fā)了被列為非正常戶的名單,我查了我們公司確實(shí)在這些公司開具了發(fā)票,那怎么做才能不被稅務(wù)認(rèn)為我們已經(jīng)識(shí)別,沒有進(jìn)行報(bào)銷呢?
員工休產(chǎn)假,生育補(bǔ)貼低于工資,公司需要補(bǔ)發(fā)么,還有補(bǔ)貼直接打給個(gè)人了,那產(chǎn)假期間公司就給她交社保么,后續(xù)她個(gè)人的部分是不是要問她收取
老師,營業(yè)執(zhí)照丟失,要怎么補(bǔ)辦?
老師,工資薪金一年是不超過12萬不用交稅嗎
老師您好,我剛接過來的賬,代賬公司2024年四季度稅款2025年1月10號(hào)已繳款,但代賬公司沒給做這筆賬,我該怎么把賬給補(bǔ)回來。求分錄,謝謝老師
公司往來其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入需要交增值稅么
不會(huì)呀,我們公司年收入沒有5000萬,而且就是那個(gè)工人也沒有超過300人,只有10個(gè)人。
同學(xué),你好
那可以聯(lián)系一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,是不是后臺(tái)出現(xiàn)問題了