同學(xué),你要紅沖多計(jì)提的印花稅,保持一致

這個(gè)月印花稅計(jì)提了0.21元,報(bào)稅的時(shí)候減免了0.11元,系統(tǒng)顯示需要交0.1元。實(shí)際在稅費(fèi)繳納那里沒有這個(gè)錢,是不是印花稅低于1元就免了?這樣怎么入賬呢
老師您好,1月份開了免稅普票,然后沒有價(jià)稅分離,直接記收入了,然后3月份的時(shí)候我又按照1%計(jì)提了增值稅,就相當(dāng)于說,收入沒有減,增值稅又計(jì)提了,是不是收入算多了對吧? 免稅收入:102640.95 后來按照1%計(jì)提增值稅:1016.25元 相當(dāng)于收入只有101624.65元 然后退付個(gè)人所得稅金額593.98元,是無票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系統(tǒng)差額是這么多,這有啥勾稽關(guān)系呢?
我們是一般納稅人公司買了輛二手車,二手車發(fā)票上的金額是100000元,實(shí)際支付了98000元,意思是2000元不用付了。這個(gè)會計(jì)分錄怎么做呢,還有就是購買二手車輛的時(shí)候有合同,需要繳納印花稅嗎
老師,1月份的分錄是借管理費(fèi)用印花稅5000 貸銀行存款(印花稅包括第四季度和資金賬簿印花稅)當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,四月份專管員說沒有享受減免政策讓更正申報(bào),四月份重新更正申報(bào)后退了多交的稅款2500元,這個(gè)具體怎么做分錄
老師你好,我第一季度計(jì)提了0.75元印花稅,可能因?yàn)闆]超過1元,稅務(wù)系統(tǒng)未顯示繳納該稅款。但是我賬上已經(jīng)計(jì)提了,我該怎么處理這個(gè)不用繳納的印花稅呢
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報(bào)顯示其他扣稅憑證異常
老師你好,請問暫估在產(chǎn)品完工程度的方法有哪些呀?
您好老師,電商中,因?yàn)榘l(fā)貨延時(shí),造成平臺從資金賬戶金額扣除相應(yīng)金額賠付給買家,這個(gè)怎么入賬呢,沒有發(fā)票
老師,一般納稅人有形動產(chǎn)租賃不是13%嗎?那為啥題中擺渡車是按6%算的?
老師,請問水豆腐和豆腐干是免稅的嗎?
什么其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備是入“其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備”,而不是“其他債權(quán)投資-信用減值準(zhǔn)備”?我好像把這兩個(gè)記混了
對被告在行政程序中采納的鑒定意見,原告提出證據(jù)證明鑒定人不具備鑒定資格的,人民法院不予受理,舉例說明,好抽象,為什么證明了不具備資格還不予受理
增值稅加計(jì)抵減超過政策最大值怎么處理?出口和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都檢查了,沒問題
老師,新鮮活肉,這個(gè)是我們當(dāng)?shù)匾环N豬肉部分的名稱,有這個(gè)菜叫活肉是豬頭的一部分,如果開票寫新鮮活肉這個(gè)要交稅嗎?因?yàn)橄裎寤ㄈ膺@些是免稅的
國內(nèi)公司采購,走內(nèi)銷,香港公司名義出口,賣給韓國公司,韓國公司用pingpang 貨貿(mào)回款到香港公司對公戶,香港公司需要做賬嗎


老師您好,這個(gè)0.1元還需要入賬嗎?是不是不用交了?
同學(xué)你紅沖掉,保持與你的繳納一致
0.1元沒有繳納,系統(tǒng)沒有
那同學(xué)你就沖計(jì)提的印花稅就可以