那些發(fā)票可以報銷,但是不能稅前扣除的,除非解除了非正常戶
老師,我們跟別的公司共用一個表,他們是總表,給電公司繳費,開他們的抬頭。本來我讓他們給個復印件,蓋他們公司章,并分割單。我們就能做賬了。但是剛才找他們了,他們說發(fā)票上的抬頭公司已經不存在了,沒有章了。能繼續(xù)給他們開票是因為電力局簽合同未到期,電力局只認這個名稱。沒法給我們蓋。這怎么辦?
老師,對方給3月份我們開具了一張進項票,我們還沒有認證,現(xiàn)在對方公司被認定為走逃、失聯(lián),我們當?shù)囟惥滞扑瓦^來了說這張票有問題,但是對方公司已經聯(lián)系不上,稅盤也已經鎖了,我們怎樣才能把這張票給作廢了呀
老師你好,我們購進貨物,給對方打了10萬的貨款,對方也給開了發(fā)票,但是沒有實物交接,這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對方以我已經抵扣為名,說如果退票金額太大,容易被稅務局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應該怎么辦呢?
老師,我公司去年購買了一批原材料,售貨方為一般納稅人,給開的專票,前段時間該公司被稅務局認定為非正常戶,稅務局讓我們對這批貨的進項稅作轉出處理,我們是真實交易,我們該怎么辦?多謝
老師,您好,我的稅管員給我打電話,說我們公司的供應商被列為非正常戶,要求所有的進項稅額要轉出,前期賬務是,借,低值易耗品 進項稅額 貸,應付賬款。 這批貨在2022年收到的發(fā)票,2023年已經當存貨賣了其他公司了。那目前進項稅額如何做轉出分錄?
老師7月開的發(fā)票有一張錯了,要紅沖。但這里選不了怎么辦!
老師,商品采購,到貨就是直接給到客戶,有跟供應商簽了采購合同及客戶簽了銷售合同,請問入庫可以不做賬,而是根據(jù)采購合同和銷售合同來做收入及結轉成本嗎
進銷項結轉到未交分錄摘要怎么寫?
就是綜合保稅區(qū)一般納稅人企業(yè)在進口原材料,加工為成品后出口和內銷,整個過程要繳納哪些稅費
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是月度不超15萬,季度不超45萬呀?
老師!問一下建筑業(yè)外經證每年必須要個稅申報嗎
老師 每個月需要結轉銷項稅額嗎
老師,請問下有一張進項票金額錯啦,8月重新開,成本7月要入賬,憑證怎么寫,下個月沖紅,重新開憑證怎么寫
老師,我7月份開一張銷項發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報增值稅的時候,這個紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個公司法人,申報工資薪金有沒有什么風險?需要注意什么?
本來就是餐費,如果沒有稅前扣除,怎么在稅務那里證明呢?這個是今年發(fā)生的,今年遇到了2023年發(fā)生了,稅務局還讓我們調了報表補交了稅
在105000的業(yè)務招待費對應欄次納稅調增
是季度企業(yè)所得稅那里有這一欄嗎
那如果別人公司給我們開了票,但是員工沒有進行報銷,怎么處理呢
季度申報不管,年度匯算才存在調整的問題。沒有報銷就不管
現(xiàn)在有個問題就是,今年查到2022年2023年發(fā)票有問題的,我們在22、23年賬務里沒有看到有報銷,但是也讓我們補了稅,稅務說不補稅就要來公司查賬
提供沒有報銷的依據(jù),憑證確定沒有做
那就是把所有的賬拿給別人看才能證明,領導不愿意給別人看
沒有報銷的依據(jù)除了查賬,還有沒有其他的體現(xiàn)辦法呢
那個沒有其他辦法的,只有看憑證了