你好,可以減半的,你的申報(bào)表的頁(yè)面減半,不要在采集里面,采集里面不會(huì)給你減半的。
小規(guī)模實(shí)收資本印花稅是乘以萬(wàn)分之五以后減半再減半 這個(gè)優(yōu)惠政策 在4月交第一季度印花稅的時(shí)候還能用嗎
老師,這個(gè)月印花稅報(bào)的時(shí)候,按銷(xiāo)售上季度是季度銷(xiāo)售額*0.0003再減免一半,現(xiàn)在報(bào)四季度的印花稅,減免一半不減了嗎(浙江省)
老師我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)季度的印花稅對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售收入報(bào)少了!這個(gè)季度能加上上個(gè)季度報(bào)少的那部分一起報(bào)嗎?
老師,我2季度申報(bào)印花稅時(shí)本來(lái)應(yīng)該享受六稅兩費(fèi)的減半征收,但是在申報(bào)的時(shí)候忘記勾選了,那我四季度可以調(diào)整不呢
老師你好, 2023年1-3季度公司每個(gè)季度銷(xiāo)售額都是少于30萬(wàn),報(bào)增值稅都是填在免稅銷(xiāo)售額這一欄,現(xiàn)在第四季度銷(xiāo)售額是60萬(wàn),報(bào)增值稅的時(shí)候填在應(yīng)征增值稅這一欄,這一季度報(bào)稅只管這一季度的銷(xiāo)售額,前面3個(gè)季度的的不用加上來(lái)吧?我第一次報(bào)稅。
郭老師請(qǐng)問(wèn)下公司5月份時(shí)銷(xiāo)售二手車(chē),然后開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無(wú)票收入,那么用這個(gè)二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票做附件來(lái),分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷(xiāo)項(xiàng)稅)按13%來(lái)剃稅是吧,那么出售這個(gè)小汽車(chē)怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請(qǐng)老師指導(dǎo)
請(qǐng)教,接受的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢(qián),已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷(xiāo),還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷(xiāo)做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
進(jìn)去都是采集了,申報(bào)表從哪個(gè)地方進(jìn)
你好,你返回去財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面,然后找到這個(gè)印花稅前面對(duì)號(hào)打上,再下一步就可以了。
老師,財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面,印花稅前面對(duì)號(hào)打上,再報(bào)印花稅的時(shí)候還是沒(méi)有減免,還有其它方法嗎
表頭上方有的是小型微利企業(yè),在這里選擇是就可以的,然后你填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù),它自動(dòng)給你減半。