代繳的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算時(shí)做納稅調(diào)增
老師,車(chē)險(xiǎn)發(fā)票是專(zhuān)票。2月我司沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有需要繳納的增值稅。我如果認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票就有留底稅額了。我可以不認(rèn)證抵扣不做賬嗎?
老師,想問(wèn)一下內(nèi)賬的增值稅如何做才能平呢? 實(shí)際的銷(xiāo)售稅額,實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)稅額+其他途徑獲得的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)(不需要付款的,用來(lái)抵稅而已),每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅。但是怎么才能讓進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月余額是平的呢?
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開(kāi)發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒(méi)有,想問(wèn)一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來(lái)調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,由于之前增值稅一直是做留抵,也沒(méi)有仔細(xì)去核對(duì)留抵金額,現(xiàn)在賬上和實(shí)際增值稅申報(bào)相差兩千多元,找不出哪里出問(wèn)題了。這個(gè)需要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人出租土地,代開(kāi)發(fā)票,那么需要包含有增值稅,其中增值稅稅率是5%,出租金額270000元,那是不是270000*5%=13500元,13500元就是應(yīng)繳納的稅額嗎?是這么計(jì)算的嗎?
老師,銷(xiāo)售人員出差的高鐵票 ,寫(xiě)憑證的時(shí)候摘要怎么寫(xiě)?
老師,麻煩請(qǐng)教下,公司從銀行做了一筆貸款,然后,直接把這筆款以還款的名義打給了原股東,因?yàn)槭窃蓶|之前做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)在的股東,這筆錢(qián)就是還款了這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,但之前會(huì)計(jì)又沒(méi)有掛其他應(yīng)收款股東的賬,現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么平賬做分錄
科目余額表應(yīng)收下的余額數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤的,建賬時(shí)是先按前面的的余額表建賬,再調(diào)賬,還是可以直接按正確數(shù)建初始數(shù)據(jù)
我們這種工種需要長(zhǎng)期的兼職人員,每個(gè)月都有工資發(fā),但是她們時(shí)間自由,居家干活的,自己想做就做,不想做就不做,按件計(jì)算的,也不用報(bào)道,這種工種我們以什么形式發(fā)工資比較合規(guī),交不起社保
老師好,無(wú)票收入是在哪里申報(bào)呢
沒(méi)事了,查詢(xún)到了,謝謝!
老師 預(yù)收賬款里面,11個(gè)客戶(hù)里面還有幾塊錢(qián)和幾十塊的余額,但是實(shí)際上是已經(jīng)平賬了的,那現(xiàn)在這個(gè)賬面金額合計(jì)有300元的樣子 要怎么處理會(huì)好一點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,假設(shè)一年有200萬(wàn)的傭金,個(gè)人收取和個(gè)體戶(hù)收取,所得稅分別如何計(jì)算(假設(shè)個(gè)體戶(hù)沒(méi)有費(fèi)用,沒(méi)有任何扣除項(xiàng)目)?
老師 預(yù)收賬款里面,還有幾塊錢(qián)和幾十塊的余額,但是實(shí)際上是已經(jīng)平賬了的,那現(xiàn)在這個(gè)賬面金額合計(jì)有300元的樣子 要怎么處理會(huì)好一點(diǎn)
老師好,5月成立的小規(guī)模新公司,7月開(kāi)通的發(fā)票額度,幾個(gè)月不開(kāi)票會(huì)降額度?