久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,車險發(fā)票是專票。2月我司沒有開票也沒有需要繳納的增值稅。我如果認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票就有留底稅額了。我可以不認(rèn)證抵扣不做賬嗎?

2021-03-02 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-02 10:53

您好,可以不認(rèn)證不抵扣先的

頭像
快賬用戶6164 追問 2021-03-02 10:54

認(rèn)證抵扣了就必須做賬!不認(rèn)證抵扣就不需要做賬了對嗎?哪個月份需要再抵扣了做到相應(yīng)月份對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-02 10:55

認(rèn)證抵扣了就必須做賬,不認(rèn)證抵扣可以做賬,計入到待認(rèn)證發(fā)票中即可

頭像
快賬用戶6164 追問 2021-03-02 10:55

那我直接不做,抵扣了再做可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-02 10:57

您好,這樣不太符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計準(zhǔn)則

頭像
快賬用戶6164 追問 2021-03-02 11:02

不抵扣做賬!怎么做分錄? 借:管理費(fèi)用~保險費(fèi)6000 貸:銀行存款 抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 5660.38 借:管理費(fèi)用339.62(紅字) 對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-02 11:09

借:管理費(fèi)用~保險費(fèi)6000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

頭像
快賬用戶6164 追問 2021-03-02 11:21

應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 0 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 0 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅500 綜合下來借方有應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅500還是有留抵稅??!

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-02 11:22

你好,這個是賬面上的,不是稅局那邊的呢

頭像
快賬用戶6164 追問 2021-03-02 11:25

每次都是需要時再認(rèn)證做賬。正規(guī)就應(yīng)該按您那個分錄來對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-02 11:28

是的,按照會計準(zhǔn)則是這樣入賬的呢

頭像
快賬用戶6164 追問 2021-03-02 11:31

老師再問一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅的公司是什么?

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-02 11:34

這個是繳納增值稅的時候的呢 借:銷項(xiàng) 借:未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅

頭像
快賬用戶6164 追問 2021-03-02 11:40

應(yīng)交稅費(fèi)科目在貸方是需要轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 但是您的分錄假設(shè)當(dāng)月明明需要交增值稅但是待認(rèn)證的金額比較大導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅可能就是借方金額了,一看在借方還以為有留底稅不需要轉(zhuǎn)出交稅呢。帳感覺有點(diǎn)亂呀

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-02 11:48

您好,不會的呢,看明細(xì)科目就好了的呢

頭像
快賬用戶6164 追問 2021-03-02 11:54

沒有特殊業(yè)務(wù)就看,就看當(dāng)期的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)相減就可以對吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-02 11:58

是的呢,沒有特殊就是看銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)相減就可以

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,可以不認(rèn)證不抵扣先的
2021-03-02
你好,這樣是可以的,不影響。
2021-01-07
是的,你要是退稅了,下個申報期需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,把留底稅轉(zhuǎn)出來,就不能在用了
2022-04-20
你好,你看一下稅號是正確的嗎?
2022-06-14
同學(xué)你好 對的 可以少一點(diǎn)
2022-05-17
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×