直接填附表2,自動(dòng)帶入主表1
老師您好!請(qǐng)問一般納稅人開9%的*建筑服務(wù)*安裝服務(wù) 發(fā)票,填申報(bào)表主表第2欄其中應(yīng)稅貨物銷售額和第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額怎么填?謝謝!
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
老師您好,我公司是建筑勞務(wù)有限公司,主要是向?qū)Ψ教峁┙ㄖ趧?wù)服務(wù),如工地上的抹灰,瓦泥工,安裝等,請(qǐng)問我們給對(duì)方單位開具的增值稅專用發(fā)票中,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱這一欄寫的是建筑勞務(wù),這樣的增值稅專用發(fā)票是不是還要到稅務(wù)局額外上稅?
老師我們公司小規(guī)模納稅人,有一家總公司,四家分公司。增值稅分開申報(bào),所得稅合并申報(bào),下圖是其中一家分公司的增值稅申報(bào)表,稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個(gè)欄次1是當(dāng)月該公司的不含稅銷售額,那欄次3是什么情況填列在這一欄? 問題2:欄次17,是用欄次10*3%,但是欄次了5和16怎么算的? 問題3:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加的稅率我知道,但是他是用的此表中的數(shù)據(jù)算的嗎?怎么算出來這個(gè)數(shù)據(jù)的
我們建筑服務(wù)行業(yè),大多數(shù)是開9%的票,上個(gè)月開了一筆6%技術(shù)服務(wù)發(fā)票,在申報(bào)時(shí)自動(dòng)讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄,主表第一欄本月數(shù)顯示這筆收入,那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎??
老師您好,從哪里查看單位社保賬號(hào)信息
老師,投房處置后,要把"公允價(jià)值變動(dòng)損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)"公允價(jià)值變動(dòng)損益"這個(gè)是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費(fèi)用可以抵扣稅費(fèi)嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)剪掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點(diǎn)不理解
兩個(gè)勞務(wù)公司用同一個(gè)法人A,同一個(gè)股東B,同一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個(gè)公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會(huì)牽扯到另一個(gè)公司嗎?
老師,請(qǐng)問按凈利潤(rùn)核算獎(jiǎng)金,這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運(yùn)營(yíng),公戶暫時(shí)也沒有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開始運(yùn)營(yíng)了,工資在從公戶轉(zhuǎn)給我,到時(shí)我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢,還給他,那我每個(gè)月還給報(bào)個(gè)稅嗎
老師,客戶承擔(dān)包裝桶費(fèi)用,我們承擔(dān)運(yùn)過來的運(yùn)費(fèi),這種運(yùn)費(fèi)直接費(fèi)用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
老師 附表2填的是服務(wù)類 主表帶入的時(shí)候就沒得數(shù)據(jù) 主表的第2欄是應(yīng)稅貨物銷售額 第3欄是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 第3欄是納稅檢查調(diào)整的銷售額 主表怎么填呢
不需要管,只要主表第1行合計(jì)數(shù)對(duì)了就行
現(xiàn)在就是這其中的數(shù)據(jù) 沒有 是0 老師意思是不用管 那這個(gè)有什么影響嗎
那個(gè)勞務(wù)是修配勞務(wù),沒有就不填
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。