對的 未開票收入也得申報的
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我一直把工資計入的管理費用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因為確認(rèn)收入時,所有費用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時,我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認(rèn)一次收入,工資又計入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項,費用沒有減掉,而賬上有點錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費用成本,就要繳稅了,但實際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師,公司經(jīng)營地在A地,項目發(fā)生地在B地,然后在C地(也不是公司注冊地或者經(jīng)營的地),產(chǎn)生的一些裝修費用,之前的待代賬會計把前幾年在C地的產(chǎn)生的費用也計入了“生成成本”中,因為之前沒有收入就一直這樣子掛著,現(xiàn)在項目所在地B地產(chǎn)生了開票收入,我可以將這些生產(chǎn)成本一并結(jié)轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)成本”中去嗎?
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報關(guān)單,但沒有開具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒出口退稅申報,收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補開發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅?是開免稅還是零稅?企業(yè)沒有留抵進(jìn)項稅還需要做退稅申報嗎?
老師,小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票,款也收到了,對方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當(dāng)期沒有購進(jìn)貨物沒有成本發(fā)票,可不可以開票時不確認(rèn)收入,在采購供貨時確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就會造成申報增值稅的收入和財務(wù)報表上的收入不匹配,會不會有風(fēng)險
老師廣告公司,給甲方安裝廣告牌,用了11萬勞務(wù)成本,這個成本用那個科目核算能進(jìn)入成本?
繼續(xù)教育的網(wǎng)址有嗎浙江的
老師,我是個體戶小規(guī)模納稅人,開稅局代開普通發(fā)票,3萬元,需要交稅嗎?
老師你好,我給老板干了活,有三年多了,差我6000多塊錢的工資,到現(xiàn)在都不給,請問一下,如何使用法律手段把它要回來?
老師:2022年收到法院一筆款,2025年補報收入,那成本怎么核算?
老師。您好,餐飲行業(yè)請問有折扣的發(fā)票怎么入賬,做分錄呢
收到的買星巴克卡和盒馬生鮮卡,沒有發(fā)票,只有小票,可以入賬嗎?入賬后,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
退回之前多征收的工會經(jīng)費,分錄怎么做?
老師,半成品直接出售是作為原材料還是庫存商品核算?
借主營業(yè)務(wù)成本如何算出來
那到時候結(jié)算金額少于我現(xiàn)在申報的這筆收入,那我怎么辦?
這筆成本不是進(jìn)度成本,是結(jié)算期的成本,所以我沒辦法確認(rèn)收入
那你就做往來科目就可以
把這筆存貨調(diào)進(jìn)往來嗎?
同學(xué)你好 對的 有發(fā)票沒付款就可以
那已經(jīng)付款的呢,還有已經(jīng)付款的人工呢?
同學(xué)你好 有發(fā)票計入費用科目
好的,明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝