可以的,可以把100都勾了,留下30,到下個月繼續(xù)抵扣
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
這個月進項稅額大于銷項稅額:如果當期進項稅額大于當期銷項稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉出多交增值稅,可是我是進項大于銷項有留底啊。
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個月沒有銷項,但是收到了進項發(fā)票,必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
想問下實務中進項稅發(fā)票抵扣,現(xiàn)在沒有認證期限了,為什么不可以每個月的時候把全部的進項稅發(fā)票進行抵扣,何必要每個月進行湊票呢(按稅負),如果每個月都把該月的發(fā)票全部認證之后得話,那么抵不掉的不就會一直留底到里面嗎?這期抵不完,這次抵扣不完下次繼續(xù)抵扣,下次抵扣不完,下下次再次抵扣,不可以嗎?
怎么換手機號碼找不到修改手機號
請問老師,未交增值稅賬面余額和實際余額不一致,用調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師好,我們進了一批貨沒入庫,直接就賣給客戶了,上游給了我們發(fā)票,領導說等下游全賣完了再給他們開發(fā)票,那不知道多久才賣完啊,我已經(jīng)確認收入了。確認收入之后很久才開發(fā)票,這樣可以嗎?
我公司是做出口貿(mào)易的,應收這塊是美金,我現(xiàn)在要建帳,因為每個訂單的應收金額匯率都不一樣,所以我需要在原幣的基礎上*上這個訂單的對應匯率,是不是可以這樣設置?
后期進項勾選,和增值稅申報,發(fā)票不用開,怎么申報呀?
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是這個月報稅的時候領導說稅交的太少了,要確認下未開票收入,現(xiàn)在的問題是我要確認的這部分中有好幾個項目都要開外經(jīng)證,稅率是9%,我稅還沒申報,老師我現(xiàn)在不知道怎么操作合適,就是我現(xiàn)在確認未開票收入的時候是不是就要把外經(jīng)證開出來還是怎么做
商場給商戶充飲用水卡,充100送20 借:管理費用20 現(xiàn)金100 貸:其它業(yè)務收入120,還是其它應付款120?
老師,您好,請問注銷公司賬戶有余額度情況,是做分紅,那么分錄是這樣子做嗎?借,利潤分配應付利潤。 貸,應付利潤。借,應付利潤。 貸,銀行存款 應交稅費,個稅。 借,利潤分配未分配利潤。 貸,利潤分配應付利潤。
老師,村集體股份經(jīng)濟合作社稅務局叫每個月申報自然人個稅(個人所得稅),應該報誰的?報書記和會計的工資薪金嗎?,書記 會計,出納員,民兵連長等的工資都是一次性發(fā)放的,該怎么報呀
老師好,我想問下公司1-7月份的帳有點亂,我想重新買個賬套攏一下帳這樣的話數(shù)據(jù)會有變動,但是6月份不是報了稅務系統(tǒng)報表所得稅等其他數(shù)據(jù)了,這樣的話能行嗎
分錄怎么寫?要把多出來的30,轉到待抵扣嗎?
全部轉到未交增值稅,形成借方30
分錄怎么寫?
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 借:應交稅費- 未交增值稅
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!