需要調(diào)整 你先看增值稅進(jìn)項 銷項稅額 這些發(fā)生額和申報表里面的是一樣的嗎?
問下,因增值稅歷史結(jié)轉(zhuǎn)問題,未交增值稅賬面余額與實際余額的差額可以調(diào)整放在哪個科目里面?
企業(yè)前期累計未交未交增值稅科目小于實際繳納的增值稅,導(dǎo)致未交轉(zhuǎn)科目余額為負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整
年底,應(yīng)交增值稅貸方余額,實際有留底稅額本期不用交增值稅?請問怎么調(diào)整?
老師,期初賬面銀行余額和實際銀行余額相差7萬多,怎么調(diào)整?
老師,怎么調(diào)整這個余額,調(diào)整后未交增值稅的貸方余額是65931. 06元,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為0。
建設(shè)工程總承包合同里面的設(shè)計費(fèi)按照什么稅目繳納印花稅?
你好老師,請問在營業(yè)執(zhí)照上面加技能培訓(xùn)需要什么資質(zhì)或者許可證嗎
想請教一下 電商平臺的企業(yè),那個新規(guī)電子稅務(wù)局里面要申報電商平臺的收入 是要自己申報嗎 一定要報嗎?
您好,最新社?;鶖?shù)一直未出,個稅個人承擔(dān)的社保是按照原基數(shù)申報的,等最新基數(shù)出來后,可以在申報個稅時把增加的部分寫在個人承擔(dān)的社保數(shù)中嗎
生產(chǎn)部發(fā)生的員工聚餐費(fèi)掛制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
老師,我想問一下商貿(mào)公司,接賬之前有十幾萬庫存商品,但沒有明細(xì),平時很少有業(yè)務(wù),7月份有一個掛靠項目讓我開出去80多萬,有74萬多銷售,10萬左右銷項,我減掉3.8%讓對方對應(yīng)明細(xì)開進(jìn)來,采購金額73多,進(jìn)項7萬多,記賬時怎記?
網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)入管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用
不能抵扣的進(jìn)項專票,做賬分錄怎么寫,還寫待認(rèn)證進(jìn)項稅嗎
出口不需要開票如何報稅,退稅
老師您好,七八年前給對方開的發(fā)票,對方?jīng)]有掛賬,現(xiàn)在票也沒有,我們給他重開了,原來的也沒有沖紅,這樣應(yīng)收賬款有余額,注銷時有影響嗎
這進(jìn)項和銷項是一直累計下來的,原來的會計從沒有結(jié)轉(zhuǎn)過進(jìn)銷項。 這樣對嗎?
她就進(jìn)銷項一直在賬上趴著,計提未交時就只是:借轉(zhuǎn)出未交? ?貸未交
可以不結(jié)轉(zhuǎn)沒問題的