同學(xué),你好
你可以做更正分錄,這樣就行
是這樣的。我手里有一家公司的賬,2019年的,用的是金蝶那個迷你版的。就是。12月份。做好帳,報好稅。然后我就沒動它,然后。那個金蝶我今天再登的時候,它只有十十一月份的數(shù)據(jù)了,12月份都沒有了,再往前看的話。都只有基數(shù)月份的,沒有偶數(shù)月份的數(shù)據(jù)了,我也不知道這是怎么回事。老師麻煩解答一下。
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財報表,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師,你好,我公司是今年5月份成立的,我是今年10月份入職公司會計,由于我前一個會計做的賬特別亂且錯賬特別多,現(xiàn)在我想著是重新從5月份給他重做賬,但是這樣得出來的財務(wù)報表就可能會和之前的不一樣,我們是小規(guī)模納稅人季報,這樣有影響不哎
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計提在四月了,但是有人說在3月就得計提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報個稅,我報7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項目,個稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報個稅,是延期到7月份一起報的,可以這樣操作嗎
建設(shè)工程總承包合同里面的設(shè)計費按照什么稅目繳納印花稅?
你好老師,請問在營業(yè)執(zhí)照上面加技能培訓(xùn)需要什么資質(zhì)或者許可證嗎
想請教一下 電商平臺的企業(yè),那個新規(guī)電子稅務(wù)局里面要申報電商平臺的收入 是要自己申報嗎 一定要報嗎?
您好,最新社保基數(shù)一直未出,個稅個人承擔(dān)的社保是按照原基數(shù)申報的,等最新基數(shù)出來后,可以在申報個稅時把增加的部分寫在個人承擔(dān)的社保數(shù)中嗎
生產(chǎn)部發(fā)生的員工聚餐費掛制造費用還是管理費用?
老師,我想問一下商貿(mào)公司,接賬之前有十幾萬庫存商品,但沒有明細,平時很少有業(yè)務(wù),7月份有一個掛靠項目讓我開出去80多萬,有74萬多銷售,10萬左右銷項,我減掉3.8%讓對方對應(yīng)明細開進來,采購金額73多,進項7萬多,記賬時怎記?
網(wǎng)銀服務(wù)費入管理費用還是財務(wù)費用
不能抵扣的進項專票,做賬分錄怎么寫,還寫待認證進項稅嗎
出口不需要開票如何報稅,退稅
老師您好,七八年前給對方開的發(fā)票,對方?jīng)]有掛賬,現(xiàn)在票也沒有,我們給他重開了,原來的也沒有沖紅,這樣應(yīng)收賬款有余額,注銷時有影響嗎
那老師這個六月份之前的數(shù)額對不起來跟稅務(wù)報送的報表不一樣這樣可以嗎?
同學(xué),你好
應(yīng)該是一樣的,你是以軟件上的數(shù)據(jù)來申報的。
不一樣就有問題的