數(shù)據(jù)整理:統(tǒng)一兩份表格的客商名稱、月份格式、金額小數(shù)位,添加 “客商 %2B 月份” 輔助列(如=客商列&_&月份列 )。 函數(shù)比對:用 VLOOKUP,以 “客商 %2B 月份” 為查找值,在對方表找金額,公式如 =VLOOKUP(輔助列, 對方表區(qū)域, 2, 0),對比結(jié)果。 差異查漏:對 #N/A(無記錄)、金額不等項(xiàng),核查客商別名、月份格式,或抽憑證細(xì)查
有個單位既是客戶也是供應(yīng)商,現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應(yīng)商,那我這邊沒留意做成了憑證,做:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這個月發(fā)現(xiàn)后,我們在應(yīng)付供應(yīng)鏈做了一份單增加了應(yīng)付帳款,相應(yīng)在應(yīng)收賬款供應(yīng)鏈乜做了一份單調(diào)減了應(yīng)收賬款,請問我在應(yīng)付應(yīng)收做的那兩份單憑證怎樣做?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應(yīng)商之間的,我們跟供應(yīng)商拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應(yīng)商在8月份初進(jìn)行對賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
公司五月份買的食品,七月份才收回款,都是小金額能有十多家,總金額是7945.8元,我應(yīng)該在五月份和七月份分別應(yīng)該怎么做賬,會計(jì)小白一個,麻煩老師詳細(xì)講解,謝謝啦
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購進(jìn)嗎?謝謝。
老師好,打擾一下,因前任會計(jì)把去年的其他應(yīng)收款借方的金額做成了其他應(yīng)付款的貸方金額,我現(xiàn)應(yīng)如何調(diào)。因這家公司去年11月份開的,別人做的賬,現(xiàn)我剛接手,不知如何調(diào),別人只提供12月份的余額,其他資料不肯給。
老師,幫外省開發(fā)票可能會引起預(yù)警,那外賬報(bào)稅可以的不?
老師,根據(jù)下面這道題,外購的煙絲消費(fèi)稅怎么算,可以抵扣嗎
外貿(mào)公司出口貨物,國外客戶委托代理已付人民幣現(xiàn)金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么進(jìn)行合規(guī)處理?
老師你好,請問土地出讓金分?jǐn)傆?jì)入什么科目
老師您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,平價轉(zhuǎn)讓需要交個人所得稅嗎?
老師你好,我之前的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了,但是我忘了哪些認(rèn)證抵扣了,我該怎么檢查,補(bǔ)分錄
老師您好,我司是新成立的機(jī)械租賃公司,老板本人名下有一輛皮卡車,租給公司,需要交多少稅費(fèi),稅率是多少?
您好,6月有一次銷售金額5000元,有2000支付的現(xiàn)金,另外3000是客人3月買的商品A退了要換購商品B,實(shí)際是沒有退款的,是換購的操作,但是公司開始建賬的時間是5月,所以沒有5月之前的憑證,這種情況我怎么錄入新的憑證?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是填入當(dāng)月收到的實(shí)際金額?那另外3000怎么錄入?有個人跟我說錄入其他應(yīng)付款,是哪里錄入其他應(yīng)付款呢?我不懂,謝謝解答
老師你好,進(jìn)項(xiàng),是別人給咱的稅還是咱給別人的?進(jìn)項(xiàng)屬于資產(chǎn)還是負(fù)債?
老師沒有勾選進(jìn)項(xiàng)做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,期末會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)嗎?