您好,其他的啥也不給是吧
老師,我剛接手了一家?guī)ぃF(xiàn)在帳上六月份底的現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我看了一下以前的帳,法人給公司打款,上個會計都記成存現(xiàn)了,就導(dǎo)致現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我做今年七月份的帳,我該怎樣下手調(diào)才能讓現(xiàn)金為正?如果把法人給公司打的款,記入其他應(yīng)付款,長時間掛其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)有啥潛在危險嗎
新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù),之前會計嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
老師,進(jìn)去一家新公司做內(nèi)賬,不知道老板私賬的期初余額,他只告訴我發(fā)生額,我想這樣做:借-庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款(老板);這樣會影響出報表嗎?如果影響了,把報表導(dǎo)出來,要把其他應(yīng)付款(老板)調(diào)整到哪里?老板在別處有一家舊公司,那家賣的產(chǎn)品從新公司這里開發(fā)票了,內(nèi)賬該怎么記呀?成本也不在新公司
老師好,打擾一下,因前任會計把去年的其他應(yīng)收款借方的金額做成了其他應(yīng)付款的貸方金額,我現(xiàn)應(yīng)如何調(diào)。因這家公司去年11月份開的,別人做的賬,現(xiàn)我剛接手,不知如何調(diào),別人只提供12月份的余額,其他資料不肯給。
去年12月份為止,其他應(yīng)收款公積金貸方科目有5880余額,我這今天核對了下以往個稅申報表,發(fā)現(xiàn)公司8月-11月為止公積金賬戶未健全,沒有給員工繳納公積金,所以這些需要退回給私人賬戶的,具體如何操作?是直接退現(xiàn)金給每人,還是把因退的金額放在薪資表里作為其他收入,然后繳納個稅呢?
建設(shè)工程總承包合同里面的設(shè)計費按照什么稅目繳納印花稅?
你好老師,請問在營業(yè)執(zhí)照上面加技能培訓(xùn)需要什么資質(zhì)或者許可證嗎
想請教一下 電商平臺的企業(yè),那個新規(guī)電子稅務(wù)局里面要申報電商平臺的收入 是要自己申報嗎 一定要報嗎?
您好,最新社?;鶖?shù)一直未出,個稅個人承擔(dān)的社保是按照原基數(shù)申報的,等最新基數(shù)出來后,可以在申報個稅時把增加的部分寫在個人承擔(dān)的社保數(shù)中嗎
生產(chǎn)部發(fā)生的員工聚餐費掛制造費用還是管理費用?
老師,我想問一下商貿(mào)公司,接賬之前有十幾萬庫存商品,但沒有明細(xì),平時很少有業(yè)務(wù),7月份有一個掛靠項目讓我開出去80多萬,有74萬多銷售,10萬左右銷項,我減掉3.8%讓對方對應(yīng)明細(xì)開進(jìn)來,采購金額73多,進(jìn)項7萬多,記賬時怎記?
網(wǎng)銀服務(wù)費入管理費用還是財務(wù)費用
不能抵扣的進(jìn)項專票,做賬分錄怎么寫,還寫待認(rèn)證進(jìn)項稅嗎
出口不需要開票如何報稅,退稅
老師您好,七八年前給對方開的發(fā)票,對方?jīng)]有掛賬,現(xiàn)在票也沒有,我們給他重開了,原來的也沒有沖紅,這樣應(yīng)收賬款有余額,注銷時有影響嗎