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@董老師,請(qǐng)教問題的

2025-08-06 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 18:22

朋友您好,感謝您的信任

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 18:48

我今天了解過了,是成本5月的時(shí)候計(jì)提了費(fèi)用,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本表;我在賬面做借原材料 貸其他應(yīng)付款,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本;在6月的時(shí)候發(fā)票來(lái)了,成本沒有沖賬,又計(jì)提了一次,但這次就在庫(kù)存沒有結(jié)轉(zhuǎn);現(xiàn)在7月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,成本想把成本結(jié)轉(zhuǎn),但我的會(huì)計(jì)賬是要沖借材料貸其他應(yīng)付款的吧?沖走方式不同了?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 18:57

哦哦,這分錄根本不是成本,借:生產(chǎn)成本-原材料,才是記入成本了,上面就是存貨科目,不影響成本計(jì)算的,暫估沖回,再按發(fā)票入賬,一點(diǎn)也不影響成本結(jié)算

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 18:58

他們是購(gòu)入原材料就直接轉(zhuǎn)入在產(chǎn)品的了,老師

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 18:58

老師,幫忙看一下

老師,幫忙看一下
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齊紅老師 解答 2025-08-06 19:00

記到成本的分錄是什么呀,上面沒有,記入成本的金額又不是根據(jù)我們購(gòu)買來(lái)的,不影響的

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 19:01

就是根據(jù)購(gòu)買的,補(bǔ)充這3步

就是根據(jù)購(gòu)買的,補(bǔ)充這3步
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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 19:02

我們先討論這一個(gè)外發(fā)加工模具吧,5月就是計(jì)提了21萬(wàn),當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)了21萬(wàn)了的

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齊紅老師 解答 2025-08-06 19:03

我都不相信這是日企的成本結(jié)算,我們 生產(chǎn)成本-原材料,不按BOM表(產(chǎn)品的材料構(gòu)成)么,直接就是買多少結(jié)轉(zhuǎn)多少

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齊紅老師 解答 2025-08-06 19:04

如果我們公司真是這樣核算的,那您的理解對(duì)的,沖回時(shí),記入生產(chǎn)成本的分錄,還是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄都要紅沖了

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 19:04

然后6月發(fā)票來(lái)了,沒有沖賬,會(huì)計(jì)賬又重復(fù)暫估了一次并且領(lǐng)用,成本賬又重新入庫(kù)并領(lǐng)用

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齊紅老師 解答 2025-08-06 19:05

哦哦,我上一條信息寫了,那是要都沖回,我不敢相信這是日企,像一個(gè)不正規(guī)的民營(yíng)企業(yè)

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 19:08

他們把當(dāng)月購(gòu)入的原材料都領(lǐng)到在產(chǎn)品處

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齊紅老師 解答 2025-08-06 19:09

這樣呀,刷新了我的認(rèn)知,這個(gè)成本核算相當(dāng)于沒有做

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 19:11

也有稍微核算的,出貨的就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒出貨的留在在產(chǎn)品,也會(huì)計(jì)算工時(shí)費(fèi),按預(yù)算的分配率分配

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齊紅老師 解答 2025-08-06 19:12

哦哦,材料是最大的一塊成本,這個(gè)都不準(zhǔn),相當(dāng)于成本不準(zhǔn),制造費(fèi)用是可以用近似分配方法,反正不會(huì)準(zhǔn)

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 19:14

老師我突然想到一個(gè)問題,會(huì)計(jì)賬我是否應(yīng)該做一筆 借材料(負(fù)數(shù))貸其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),然后再做一筆借成本(負(fù)數(shù))貸材料(負(fù)數(shù)),然后成本就在成本表出成本?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 19:16

但是生產(chǎn)成本的負(fù)就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了嘛

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 19:33

現(xiàn)在的問題應(yīng)該是,對(duì)于成本來(lái)說(shuō),5月計(jì)提了又出了成本,6月計(jì)提了又沒有出成本,她想在7月的時(shí)候當(dāng)成本出了,相當(dāng)于暫估的原材料,她想成本結(jié)轉(zhuǎn)走。

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 19:34

但是我賬面不能這樣結(jié)轉(zhuǎn)掉成本的吧?我必須要沖暫估材料啊,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 19:34

這個(gè)賬好亂,完全是調(diào)賬,一個(gè)邏輯都沒有

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快賬用戶9627 追問 2025-08-06 19:44

我寫得清楚一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-08-06 19:47

姑娘,您寫得很清楚了,我說(shuō)成本核算的同事不專業(yè),哪有這個(gè)核算 成本的

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