借:工程施工-直接費用-材料費-某項目 貸:應付賬款
支付的材料費,發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
發(fā)票跨年,開的紅字發(fā)票,我的分錄這樣做可以嗎?:1.借:工程施工-合同成本-某項目-材料 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進項 負數(shù) 貸:應付賬款??負數(shù);2.借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本-某項目-材料
老師,就是工程用材料的分錄是不是這樣子? 入庫時: 借:原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項), 貸:應付賬款/預付賬款 領用出庫:借:工程施工-合同成本-XX項目 ,貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn):主營業(yè)務成本,貸:工程施工-合同成本-XX項目
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預付賬款,賬上收到B公司開來的票應付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
以公司的名義購買了二手車價格25萬,現(xiàn)在一年后出售掉,以18萬出售,公司要繳納多少稅,具體稅種麻煩列下
請問老師我們是小個體戶,國家說9月1日必須給員工繳納社保,我想知道社保包含哪幾種,只給員工交養(yǎng)老保險可以嗎,還是常說的那種五險都算社保,都得交,我們這是黑龍江雞西地區(qū),最低繳費基數(shù)是,4542 能幫我算一下,比例嗎,個人需要承擔多少,單位需要承擔多少,謝謝老師
你好老師,你向我們平時根據(jù)進度付的這個工程的進度款都在應付賬款里面掛著一直這么掛著,不太合適吧?如果想查哪一家附了多少錢就看應付賬款的借方的累計數(shù),對吧,老師
你好老師,公司買的設備(固定資產(chǎn)),因為對方公司破產(chǎn)了,設備低于市場價賣給我們的,但是沒開發(fā)票,能入公司賬計提折舊嗎?
你好老師,我們酒店里的裝修跟樣品室的裝修,還需要再分明細嗎?都進入到裝修費用里面嗎?
小規(guī)模納稅人的成本票指的是什么
老師學習方法和 課包里面的標準做賬答案發(fā)一下吧 謝謝
公司需要注銷,但是公司有控股其他公司,能直接注銷嗎?
老師,請問個稅和養(yǎng)老保險有沒有什么聯(lián)系,不申報個稅能領養(yǎng)老保險嗎?需不需要補交才能領
我們的財務軟件只能看到三級科目,這樣還是不顯示具體是哪個項目,統(tǒng)計起來不方便
借:工程施工-材料費-某項目 貸:應付賬款
老師的意思是把項目名稱放在最后比較合適是吧
是的,項目名稱要放最后,那個是掛項目核算
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。