關(guān)鍵是你們的業(yè)務(wù)是否已經(jīng)滿足確認(rèn)銷售收入?
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣,是需要我認(rèn)證后,對(duì)方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢?能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢?
公司是混合行業(yè),經(jīng)營(yíng)工程,環(huán)保設(shè)備銷售,軟件開發(fā)等行業(yè)!對(duì)甲方預(yù)先開票,實(shí)際貨物未交付,我公司也暫未采購!請(qǐng)問,收入何時(shí)確定?還有開票后就要確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)嗎?如果不開票,只是預(yù)收甲方貨款,貨物也未采購,未發(fā)出!純粹預(yù)付款!增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生?
我們公司是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,有一項(xiàng)工程今年已完工還未開發(fā)票,但是對(duì)方公司要求我們2021年才開發(fā)票,如果明年再確認(rèn)收入開具發(fā)票,我們公司明年可能會(huì)超出小規(guī)模納稅人銷售額500萬的標(biāo)準(zhǔn)而升為一般納稅人, 我們公司能否先在今年2020年先確認(rèn)收入,按無票收入申報(bào)增值稅并繳納?2021年再開具發(fā)票,這樣子銷售額算2020年還是2021年?是否還符合小規(guī)模納稅人500萬以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)?
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開了票,款項(xiàng)要分期支付,目前未收到款,如果一次確認(rèn)收入繳納稅款,當(dāng)期所得稅太高了,9月份工資還沒有發(fā),社保未交,又沒有其他費(fèi)用產(chǎn)生,一次確認(rèn)收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認(rèn)收入,需要在開票時(shí)一次性足額繳納所得7稅嗎?
老師您好,某石材公司是一般納稅人,提供石材石材加工服務(wù),是否應(yīng)該開具增值稅專用發(fā)票?稅率13%?如果合同上沒有特別約定,是否默認(rèn)是含稅價(jià)格?對(duì)方要求收到款項(xiàng)再開票,是否違法?我好像記得提供服務(wù)就應(yīng)該開具發(fā)票的,不知是不是這樣?
公司是養(yǎng)殖業(yè),(養(yǎng)蝦),要交什么稅呢?
這個(gè)訂單還有這個(gè)問題,采購200套只到了198套,這個(gè)是第一次合作也是最后一次合作的廠家,他們也不會(huì)給我們補(bǔ)了,這個(gè)需要采購怎么處理?賬務(wù)怎么做處理
科目余額表上面的單價(jià)與明細(xì)賬上面的單價(jià)的單價(jià)有什么區(qū)別
你好,老師,物業(yè)會(huì)計(jì),平時(shí)給業(yè)主修理開關(guān)電線插座收取的加工費(fèi),開關(guān)電線是業(yè)主自己購買的,我們只收取加工費(fèi)用,而且這筆錢以后攢夠一定數(shù)額,想給客服管家發(fā)提成用,這筆錢有沒有必要有對(duì)公賬戶,可不可以讓老板開個(gè)個(gè)人賬戶,或者開一個(gè)微信賬戶專門收取這部分錢,發(fā)放的時(shí)候直接從個(gè)人賬戶或者微信中發(fā)放!數(shù)額不會(huì)很大
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都什么可以抵扣的
贈(zèng)送1000塊左右的茶具,需要交個(gè)稅嗎
老師,增值稅無差別點(diǎn)增值率計(jì)算公式可以解釋一下嗎,有點(diǎn)不懂
物流公司承包給一個(gè)人,這個(gè)人給我們公司運(yùn)輸貨物,這樣可以嗎?
這個(gè)不含融資成分的應(yīng)收款項(xiàng),合同資產(chǎn),按哪個(gè)階段處理,第二和第三階段都是按照整個(gè)存續(xù)期
請(qǐng)問老師,子公司招聘的業(yè)務(wù)員兼職一部分母公司的銷售工作 ,母公司的銷售提成怎樣發(fā)放呢?怎么做才能合理的做到工資里面一起發(fā)放