當(dāng)一般納稅人與小規(guī)模納稅人兩者稅負(fù)相等時(shí),增值率為無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率。 銷售額×增值稅稅率×增值率=銷售額×征收率,此時(shí)增值率=征收率÷增值稅稅率=3%÷13%
老師,計(jì)劃成本法下結(jié)轉(zhuǎn)差異的這個(gè)分錄有點(diǎn)看不懂,可以解釋一下嗎?
老師,允許生產(chǎn),生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減應(yīng)納稅額。請(qǐng)問(wèn)老師在這種情況下,納稅人應(yīng)該如何計(jì)算無(wú)差別平衡點(diǎn)抵扣率和無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率呀?
你好老師,請(qǐng)問(wèn),允許生產(chǎn),生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減應(yīng)納稅額。請(qǐng)問(wèn)老師在這種情況下,納稅人應(yīng)該如何計(jì)算無(wú)差別平衡點(diǎn)抵扣率和無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率呀?
老師,企業(yè)稅,能解釋一下嗎,比如什么不能抵扣,就要算企業(yè)稅,增值稅和企業(yè)稅放在一起,有點(diǎn)分不清
這一題資料一 股權(quán)被被動(dòng)稀釋這里的計(jì)算有點(diǎn)搞不懂,老師可以講解一下為什么要這樣算嗎
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說(shuō)按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
不可抗力因素導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤(rùn)中給他們分紅,他們沒(méi)有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們?cè)瓉?lái)那個(gè)公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來(lái)分配,我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項(xiàng)目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢是從公司走過(guò)而已,過(guò)后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
零售行業(yè),賣硬件。是直接確認(rèn)收入的吧,老師。明天要面試我準(zhǔn)備下。零售行業(yè)財(cái)務(wù)大概流程怎么樣的呢。看他說(shuō)賣了是自動(dòng)生成收入憑證的。。這家沒(méi)有生產(chǎn),沒(méi)有時(shí)段履約了吧。直接確認(rèn)收入??。
不存在交易意圖就是長(zhǎng)期獲利的不打算短期獲利的意思嗎?這題目是答案是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)記錄當(dāng)期損益,這不是交易性金融資產(chǎn)嗎?交易金融資產(chǎn)不就是短期的嗎?他又有債,又有權(quán),為什么不能選以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益,這個(gè)既可以是其他權(quán)益工具投資,又可以是其他債權(quán)投資,也可以是在于可以是股的。這個(gè)也是長(zhǎng)期獲利的。
老師,中級(jí)萬(wàn)人??嫉恼n程回放在哪里?
老師,公司購(gòu)買車輛,開(kāi)的全款發(fā)票,公戶支付首付款怎么入賬,后期分期,需要公戶轉(zhuǎn)給法人,法人再還車貸又怎么入賬啊
小規(guī)模如果用的是1%的話,把3%改成1%
老師,這個(gè)公式怎么推導(dǎo)來(lái)的?
根據(jù)這個(gè)規(guī)律當(dāng)一般納稅人與小規(guī)模納稅人兩者稅負(fù)相等時(shí),增值率為無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率
老師,可以代入數(shù)字講講嗎
上面已經(jīng)帶進(jìn)去了,不是嗎? 銷售額×增值稅稅率×增值率=銷售額×征收率 公式轉(zhuǎn)化就是了。 公式左右兩邊除以銷售額 不就是增值稅稅率*增值率=征收率, 然后增值率就=征收率/增值稅稅率。 征收率就是3%。按照小規(guī)模來(lái)的,或者是1%, 增值率就是13%。具體的還有哪里不會(huì)
不知道怎么來(lái)的
我上面給你寫了,你再看一下的
好的,知道了
不用客氣 你可以看一下的,你哪個(gè)看不懂你圈起來(lái)
實(shí)際應(yīng)用怎么應(yīng)用?
稅率為13%的情況下,當(dāng)增值率為3/13時(shí),一般納稅人稅負(fù)與小規(guī)模納稅人稅負(fù)一致; 小于3/13時(shí),一般納稅人稅負(fù)小于小規(guī)模納稅人 大于3/13時(shí),一般納稅人稅負(fù)大于小規(guī)模納稅人
增值率就是銷售額不含稅的減去采購(gòu)金額的差除以銷售額?
不含稅銷售額 - 不含稅購(gòu)進(jìn)額)÷ 不含稅銷售額?