1.?回退憑證信息(出口企業(yè)適用):電子稅務(wù)局提交“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)”,待稅局審批。 2.?賬務(wù)調(diào)整:沖減原發(fā)票的銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.?重新申報(bào)退稅:紅沖后在下一申報(bào)期按正確數(shù)據(jù)申請(qǐng)。 4.?納稅申報(bào)調(diào)整:增值稅申報(bào)表中扣除紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷售額和稅額。 提示:聯(lián)系主管稅局確認(rèn)本地流程,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下出口發(fā)票匯率開(kāi)錯(cuò)了,免抵退已經(jīng)正常申報(bào),這種情況還能退稅嗎?發(fā)票需要紅沖重新開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,10.11月專票開(kāi)錯(cuò)了,12月已經(jīng)處理紅沖,1月申報(bào)怎么申報(bào)?怎么申請(qǐng)退稅呢?
對(duì)方供應(yīng)商上月開(kāi)的一張發(fā)票我這月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,但是還沒(méi)有申報(bào)稅,這張發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方退回了,請(qǐng)問(wèn)我這邊應(yīng)該怎么操作呢
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅科那說(shuō)開(kāi)的不對(duì),讓把發(fā)票退回從新開(kāi),這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來(lái)退稅科又把錯(cuò)誤發(fā)票的退稅流程審批通過(guò)了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了,報(bào)稅的時(shí)候如何申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)退貨情況:發(fā)票未勾選的情況本月退貨的不用開(kāi)紅字發(fā)票,那入庫(kù)時(shí)已經(jīng)做了賬,退貨后賬應(yīng)該怎么處理?
本月已勾選了部分進(jìn)項(xiàng),還剩許多進(jìn)項(xiàng),不讓勾選了讓下個(gè)月或過(guò)幾個(gè)月有銷項(xiàng)了再勾選,是為啥,我現(xiàn)在全都勾選了用不完可以留抵,為啥不一次性勾完
我想咨詢一下,企業(yè)招聘退伍軍人減免增值稅,在電子稅務(wù)局,具體怎么操作
老師,成交方式是CIF怎么報(bào)退稅。運(yùn)費(fèi)CNY/222.5/總價(jià)。保費(fèi)/0.001/率 怎么核算
繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄為:計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納:借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這種情況下現(xiàn)金流量表是不是不算計(jì)提的?算在現(xiàn)金流量表的是管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬?
應(yīng)付賬款是兩個(gè)股東合伙期間共同的負(fù)債,業(yè)務(wù)應(yīng)收也是共同的,之前分了各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)應(yīng)收要各自收回
入賬時(shí),沖紅的發(fā)票還需做賬嗎?
市場(chǎng)組合的B值恒等于1 ,老師,是這樣嗎?
本單位是勞務(wù)派遣公司,收到用工單位發(fā)來(lái)的工資表其中包括了稅后扣除部分該款項(xiàng)發(fā)生于用工單位和本勞務(wù)公司無(wú)關(guān),我們只收取了實(shí)發(fā)部分金額和社保部分金額,做工資發(fā)放時(shí),稅后扣除部分費(fèi)用直接在員工工資里扣掉了,這怎么入賬,后期怎么平賬,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)是按提供的工資表應(yīng)發(fā)金額填報(bào)嗎
融資租賃公司,跨境提供設(shè)備的融資租賃,這個(gè)屬于退稅,退的是采購(gòu)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)嗎?這個(gè)和一般貿(mào)易退稅有什么區(qū)別
老師請(qǐng)問(wèn)有家掛靠單位,和甲方簽訂合同中約定“主材甲供,輔材乙供,含設(shè)備安裝、調(diào)試”,這種情況下我們和掛靠方是不是簽訂勞務(wù)分包合同,勞務(wù)占大頭,然后就是輔材從我們公司出,發(fā)票開(kāi)我們公司,再加前他費(fèi)用
已經(jīng)紅沖了,進(jìn)貨憑證也勾選不到了
那這個(gè)調(diào)整就可以了
怎么調(diào)整呢?號(hào)碼已經(jīng)沒(méi)有了
是不是重新調(diào)整退稅,我這筆先刪除?下一批再申請(qǐng)就可以了
讓稅務(wù)局退回,我們重新申報(bào),把這筆錯(cuò)的刪除,下一批再申請(qǐng)可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的