這個需要去稅局大廳那邊去申報了這個對沖之后是不是沒有金額了??這個? ,預繳稅款有預繳增值稅,這個應補退稅額為0 ,去稅局大廳那邊填寫退抵稅申請表,看你們地區(qū)是不是可以網(wǎng)上申請,你需要問下你稅局,
請問老師,10.11月專票開錯了,12月已經(jīng)處理紅沖,1月申報怎么申報?怎么申請退稅呢?
請問老師,公司都是去稅局申請代開的發(fā)票,取票馬上扣稅的,20年度,有幾張紅沖的專票,1月份已經(jīng)申報完了,現(xiàn)要申請退稅,退稅理由怎么寫呢?
請問下出口發(fā)票,在12月開了13%的發(fā)票,1月沖紅了,又開了張正確的0%的發(fā)票,這個在申報出口退稅怎么報呢?
1月份一般納稅人開票開錯成1%,大廳按照6%申報,2月沖紅1%發(fā)票,請問2月怎么申報
小規(guī)模納稅人,9月份開了增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)申報,因抬頭信息錯誤于12月沖紅重開,請問這種情況怎么記賬
老師,我們公司給有的員工計提工資了,沒有繳納社保,沒有申報個稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預付賬款,賬上收到B公司開來的票應付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負安裝多少繳納合適,老板說按5個點稅負算成本,請問這個里的5個點是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負安裝多少繳納合適
不可抗力因素導致合同目的不能實現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤中給他們分紅,他們沒有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們原來那個公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來分配,我應該怎樣給他們提供些什么財務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢是從公司走過而已,過后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
是。對沖后沒有金額了,就是要退稅,我問了可以網(wǎng)上申請,是要先填退抵稅申請表,才能申報嗎
這個是需要先去稅局大廳去申報,這個負數(shù)自己申報不了,
申報增值稅時候,提示不能有負數(shù),是該怎么什么呢老師?
那是因為要去稅局申報,稅局的大廳去申報,
需不需要回所屬稅局申報呢,是不是需要當場填退稅申請表?
需要去你這個對應所屬稅局大廳去申報,退稅需要看你稅局那邊,這個是不是回來電子稅務(wù)局提交,還是現(xiàn)場提交,這個我看之前學員反饋是大廳那邊申報,回來電子稅務(wù)局申請退稅,