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請問老師,10.11月專票開錯了,12月已經(jīng)處理紅沖,1月申報怎么申報?怎么申請退稅呢?

請問老師,10.11月專票開錯了,12月已經(jīng)處理紅沖,1月申報怎么申報?怎么申請退稅呢?
2021-01-14 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-14 10:22

這個需要去稅局大廳那邊去申報了這個對沖之后是不是沒有金額了??這個? ,預繳稅款有預繳增值稅,這個應補退稅額為0 ,去稅局大廳那邊填寫退抵稅申請表,看你們地區(qū)是不是可以網(wǎng)上申請,你需要問下你稅局,

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快賬用戶2329 追問 2021-01-14 10:26

是。對沖后沒有金額了,就是要退稅,我問了可以網(wǎng)上申請,是要先填退抵稅申請表,才能申報嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-14 10:33

這個是需要先去稅局大廳去申報,這個負數(shù)自己申報不了,

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快賬用戶2329 追問 2021-01-14 10:34

申報增值稅時候,提示不能有負數(shù),是該怎么什么呢老師?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 10:43

那是因為要去稅局申報,稅局的大廳去申報,

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快賬用戶2329 追問 2021-01-14 10:49

需不需要回所屬稅局申報呢,是不是需要當場填退稅申請表?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 11:00

需要去你這個對應所屬稅局大廳去申報,退稅需要看你稅局那邊,這個是不是回來電子稅務(wù)局提交,還是現(xiàn)場提交,這個我看之前學員反饋是大廳那邊申報,回來電子稅務(wù)局申請退稅,

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這個需要去稅局大廳那邊去申報了這個對沖之后是不是沒有金額了??這個? ,預繳稅款有預繳增值稅,這個應補退稅額為0 ,去稅局大廳那邊填寫退抵稅申請表,看你們地區(qū)是不是可以網(wǎng)上申請,你需要問下你稅局,
2021-01-14
業(yè)務(wù)取消之前交納了稅款是多少 現(xiàn)在申請退回多少
2021-01-26
不開藍字?借應收 負數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項稅額 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2021-03-04
同學,你好 可以紅沖,紅沖分錄做到本月
2024-01-30
你好,紅沖發(fā)票,原來藍字憑證做一筆紅字憑證對沖。申報的話,理論可以按照上月6%申報做紅字申報,但是這種情況看當?shù)囟悇?wù)局是否需要取得專管員的同意
2022-03-06
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