你好,你的處理是可以的
老師請問一下,我得領(lǐng)導通知7月有筆憑證要進行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
老師好!對上個月的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進行了紅沖,同時開具了正確的相對應的藍字發(fā)票,紅沖的分錄做了之后。還要再做一筆正確的藍字發(fā)票的分錄嗎?
銷售發(fā)票開了紅字發(fā)票,然后再開了一張正確的,做憑證時候需要把成本也沖了,然后再結(jié)轉(zhuǎn)一遍嗎
老師,3月底開的發(fā)票,因為對方公司地址變更,4月份需要做開紅字發(fā)票,然后重新開票,這樣的話,3月底開的發(fā)票,是正常入帳,4月份開的紅字發(fā)票也是正常入帳做沖紅,然后開完正確的藍字發(fā)票,再重新入帳嗎?
11月做了一筆收入并開了發(fā)票,,12月發(fā)現(xiàn)記賬錯誤,進行了這筆紅沖,只是未開紅字發(fā)票,然后再做了一筆正確收入并開了發(fā)票。 我現(xiàn)在困惑的是沒有開紅字發(fā)票那個怎么處理?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少