你好,你把收到的發(fā)票貼到原來憑證后面就行。
老師,公司7月份通過銀行轉賬支付了3萬貨款給對方公司,對方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應該怎么記錄
老師你好,我們公司投了一部電影,份額為百分之一,款項已付,對方未開發(fā)票,現(xiàn)收到一部分電影分賬款,對方要求開票,票已開。請問這筆該如何計入成本和收入,賬務處理是?謝謝!
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了
老師,我公司4月份購買了一部分辦公用品,也辦理了入庫手續(xù),但是對方?jīng)]有給發(fā)票,我公司也沒有做記賬處理。但是對方4月份已經(jīng)開具了發(fā)票,只是忘了送來。請問4月份開具的發(fā)票,5月份能入賬并作為5月份的管理費用嗎?謝謝
老師,一月份付了款,原材料已入庫,但五月份對方才開發(fā)票,而且只開了部分發(fā)票,會計分錄應該怎么處理?謝謝
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,是問分錄應該怎么做,付款時,收到發(fā)票時
你好? 1月借原材料,貸銀行 5月收到發(fā)票發(fā)票貼前面這個分錄后面就行? ? 不用再做分錄了