您好,意思是你申報(bào)的增值稅和企稅收入不一樣,是吧
你好 老師 ,我們固定資產(chǎn)模塊 19年錄入的時(shí)候 沒(méi)有考慮殘值 折舊提的比較多,后面又把殘值錄入了,折舊金額就變了。導(dǎo)致19年整年度下來(lái) 卡片金額和賬務(wù)金額不一致,但是前面的人也沒(méi)調(diào)整,現(xiàn)在每年年末結(jié)賬的時(shí)候提醒卡片與賬務(wù)不一致,這個(gè)不調(diào)整有沒(méi)有關(guān)系?
老師,庫(kù)存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大?如果賬面庫(kù)存現(xiàn)金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際的庫(kù)存現(xiàn)金,是需要通過(guò)調(diào)賬把賬面調(diào)成與實(shí)際相符?還是要一筆一筆去核對(duì),差異的原因?因?yàn)?,我現(xiàn)在才新入職一家公司,這家公司,2017年成立至今,一直找的兼職會(huì)計(jì)做賬,而且,兼職會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)盤(pán)點(diǎn)過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金這些。導(dǎo)致幾年下來(lái),賬面和實(shí)際不符,也沒(méi)人管。賬面余額大于實(shí)際余額。
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí),把滯納金沒(méi)有單獨(dú)踢出來(lái),都做到企業(yè)所得稅科目里面了,匯算清繳的時(shí)候提取出來(lái)的所得稅的金額與報(bào)表里面的金額不一致,這個(gè)滯納金要不要在調(diào)整表里面調(diào)增啊
老師您好,所得稅匯算清繳工資薪金這,賬載金額是計(jì)提數(shù),實(shí)際金額是發(fā)放數(shù),如果計(jì)提數(shù)和實(shí)際發(fā)放數(shù)不一致,還用調(diào)增嗎
老師您好,賬上收入的累計(jì)金額和稅局申報(bào)表上的收入累計(jì)金額不一致,這個(gè)需要怎么調(diào)整
老師好,施工企業(yè)進(jìn)一批材料,3月份材料入庫(kù)了沒(méi)付款,5月份開(kāi)了發(fā)票,7月份付款,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時(shí)假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費(fèi)用 53(按公允價(jià)值計(jì)稅加上成本),貸:庫(kù)存商品 40,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13,老師這樣對(duì)不對(duì)。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了 這個(gè)月沖掉重開(kāi) 稅算哪個(gè)月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過(guò)20%
公司借個(gè)人的錢,沒(méi)有借款協(xié)議有什么風(fēng)險(xiǎn)
股東做知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利)實(shí)繳,是否存在稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn),有沒(méi)有需要注意的地方?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進(jìn)入成本嗎
老師,我看以前的會(huì)計(jì),做的賬,就是,員工個(gè)人部分扣的金額,本來(lái)是499.98,會(huì)計(jì)直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫(xiě)了繳納個(gè)稅,我看老師填的是支付的各項(xiàng)稅費(fèi)里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書(shū)服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用合適??
他說(shuō)企業(yè)所得稅賬面的金額和實(shí)際交的稅不一致,我查了原因是因?yàn)槎晁枚悰](méi)有計(jì)提,如果現(xiàn)在調(diào)賬的話怎么調(diào)?
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
好的謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)