1??滴滴發(fā)票,公交車電子普通發(fā)票,地鐵電子普通發(fā)票(前面這些憑普票就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的對嗎?) 2??注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單(票價+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷(1+3%)×3%。(第二類情況是憑注明旅客身份信息的客運(yùn)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?)請問老師我的理解有問題嗎?
遼寧省香爐礁客運(yùn)服務(wù)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計(jì)1200000元,稅額合計(jì)156000元;銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元。購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得1張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費(fèi)120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計(jì)2060元。購進(jìn)一棟不動產(chǎn),取得1張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,金額1500000元,稅額135000元。企業(yè)2021年11月符合加計(jì)抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計(jì)抵減政策的聲明》。老師想要個類似的習(xí)題及答案
遼寧省香爐礁客運(yùn)服務(wù)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計(jì)1200000元,稅額合計(jì)156000元;銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元。購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得1張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費(fèi)120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計(jì)2060元。購進(jìn)一棟不動產(chǎn),取得1張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,金額1500000元,稅額135000元。企業(yè)2021年11月符合加計(jì)抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計(jì)抵減政策的聲明》。老師想要個類似的習(xí)題及答案,辛苦您啦
I案例3] 2019年4月 份,某科技服 務(wù)有限公司取得了多張國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)的票據(jù),相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況如下:(1)取得一張某客運(yùn)服務(wù)公司開具的陸路運(yùn)輸服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為240元。 (2) 取得一張某網(wǎng)約車公司開具的出租車費(fèi)用的增值稅電子普通發(fā)票,注明的稅額為150元。 (3)取得兩張注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,列示的合計(jì)票價3170元、燃油附加費(fèi)100元、民航發(fā)展基金100元。 (4)取得兩張合計(jì)金額1090元(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工李某)的高鐵車票。 (5)取得六張合計(jì)金額618元的水路客票(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘船人是單位員工李某等人)。 (6)取得三張合計(jì)金額350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工章某等人)。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類臺燈的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向消費(fèi)者零售一批臺燈,開具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價稅合計(jì)90,400元,(2)銷售部員工乘坐飛機(jī)到國內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元,(3)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,上面注明不含稅價為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額。
請教老師,我們單位雇的小工干雜活的,現(xiàn)在單位讓小工拿著自己的身份證給單位開票,拿著身份證來找財(cái)務(wù)讓我們開,怎么操作呢?我們電子稅務(wù)局呢?用這個工人的自然人身份?具體該怎么弄呀?
老師,購入一輛車打款是243800,開回購車發(fā)票價稅合計(jì)238800,服務(wù)費(fèi)開了2000,現(xiàn)在要以原價賣出,應(yīng)該開多少?按購車發(fā)票開?
電路設(shè)計(jì)開票,單位數(shù)量寫什么
老師,公司對公給個人勞務(wù)費(fèi),個人也代開發(fā)票回來了,還需要幫他們報(bào)個稅嗎
老師您好!這個會計(jì)分錄怎么寫,公司車賣了6000元,增值稅交了780,原值是74274.33,累計(jì)折舊是49980.34,我想了半天寫不出科目,求老師救急
#提問#老師,稅局提取出來疑點(diǎn)是2022年度個稅、企業(yè)所得稅、殘保金有差額,有沒有好的處理方法?該從哪些方面著手?
老師,發(fā)現(xiàn)一張18年的發(fā)票納稅人識別號的0寫成o,已經(jīng)入賬,這怎么處理
老師請問一下,公司在基本戶里又開了一個戶頭,從基本戶里轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,這個戶頭要另外打回單和對賬單嗎?
公司平常每個月有申報(bào)一些未開票收入,賬面上有未開票客戶這個戶頭,應(yīng)收賬款里面有一些客戶打款來許久不開票的,可以用這個賬戶去沖掉嗎
我們公司準(zhǔn)備承接一筆境外肯尼亞施工業(yè)務(wù),作為勞務(wù)分包商。這筆業(yè)務(wù)大概800萬,按照國外規(guī)定需要預(yù)繳20%的所得稅在境外。想問下這筆稅費(fèi),在國內(nèi)可以抵扣的吧?除了完稅證明,還需要什么特定的憑據(jù)嗎