你好,學(xué)員,稍等一下的
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90,400元,(2)銷售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元,(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90,400元,(2)銷售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元,(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額
甲公司為增值稅一般納稅人主要從事各類臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90.400元(2)銷售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額(2分)(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(3分);(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額
1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90,400元,(2)銷售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元,(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90,400元,(2)銷售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元,(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?