當(dāng)月 借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費附加稅 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費附加稅 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 次月借應(yīng)交稅稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅

老師好麻煩寫下,異地預(yù)繳 增值稅 附加稅 個稅 印花稅 企業(yè)所得稅 的 計提和繳納 以及預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的 詳細分錄 謝謝
老師,企稅預(yù)繳時的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)平均值哪兒公式是什么,我有點不理解,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝啦
老師,1,物業(yè)公司都交什么稅???一般納稅人,除去增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅? 2,房產(chǎn)稅用交嗎,怎么交?麻煩說詳細點,是按年計提,按月繳納嗎,還是按月計提,按月繳納 麻煩老師按順序解答,謝謝您
老師,請問一下建筑企業(yè)一般納稅人預(yù)繳增值稅附加稅怎么做分錄啊
老師一般納稅人建筑企業(yè)預(yù)繳增值稅企業(yè)所得稅附加稅從從預(yù)繳到次月申報分錄賬務(wù)處理是什么,麻煩老師解答下,謝謝老師了
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師你回答的是一般計稅的嗎?一般納稅人簡易計稅預(yù)繳增值稅附加稅企業(yè)所得稅分錄呢?從預(yù)繳到次月申報,
老師能帶上金額嗎,這樣看的更容易些
是 當(dāng)月 借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費附加稅 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費附加稅 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 次月借應(yīng)交稅費簡易計稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅