您好,報(bào)表上面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
上月已抵扣100的進(jìn)項(xiàng)稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對(duì)嗎?
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
老師您好,上月紅沖的已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)從借方進(jìn)項(xiàng)做到貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)嗎?
上個(gè)月做了一個(gè)借應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄呢,那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄時(shí),借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是先要做一個(gè)借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師:臺(tái)球館多收客戶錢,退還20元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評(píng)估增值嗎
老師你好,有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,公賬戶有余額,但從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看利潤(rùn)是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
老師這道題為什么選擇C選項(xiàng)
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
那憑證上分錄怎么寫呢
憑證你已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,不用做分錄了
那負(fù)數(shù)發(fā)票回來(lái),不得寫一下憑證嗎。不得把庫(kù)存和應(yīng)付沖下去一部分嗎。你都沒(méi)看我的問(wèn)題吧
借:應(yīng)付賬款
貸:庫(kù)存商品
如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本就沖成本
不好意思,我是指你的進(jìn)項(xiàng)不用再?zèng)_了,前面沖掉了
我購(gòu)入時(shí) 借 庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 但是期末我把進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)月開負(fù)數(shù)紅沖了 我需要做 借 庫(kù)存 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 不得這樣嗎
最后怎么沖
是的,把這個(gè)稅也要轉(zhuǎn)出來(lái)的
你都沒(méi)懂題就回答問(wèn)題
怎么寫分錄
完整的分錄
借 庫(kù)存 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
再把結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅紅沖掉
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅