那個不需要做賬的哈
上月收到對方開具的藍(lán)字發(fā)票,已做帳但沒有抵扣進(jìn)項認(rèn)證。本月收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是需要進(jìn)行賬務(wù)處理,但是不用進(jìn)行報稅處理?
老師由于開票信息錯誤紅沖后又重開發(fā)票,怎么做帳務(wù)處理呀?
老師 我們12月收到進(jìn)項電子專票共計100萬 12月報稅時抵扣了其中30萬 70萬對方在1月直接做紅沖 1月時12月的帳還沒做 那我可以在12月帳里就當(dāng)沒有70萬的發(fā)票 30萬12月抵扣的就做在12月帳里當(dāng)進(jìn)項 后面進(jìn)項做轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎?
老師 你好 去年開的銷項專票 當(dāng)時沒有入帳 只是報稅了、去年年底沖紅了一部分,今年又沖紅了剩余的全部,怎么做賬?
老師,我是購貨方,當(dāng)月對方開了紅沖發(fā)票但是還沒給我我就沒做帳,但是電子稅務(wù)局的附表二已經(jīng)自動跳出沖紅的發(fā)票計入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,我賬里沒做下個月做可以嗎?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
給對公轉(zhuǎn)帳1000? ?對方是個體戶,對公戶卡綁著個人卡,退回來的是個人名字不是公戶
單位結(jié)算卡是個人,關(guān)聯(lián)單位戶名
自己寫個說明做到公賬就行
借:應(yīng)付帳款? ?貸:銀行存款,退回來做相反分錄就可以
是的,就是那樣做就行了
好的謝謝
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