您好,這個(gè)先暫估入賬就可以
老師,公司7月份通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬(wàn)貨款給對(duì)方公司,對(duì)方公司發(fā)了貨,但是7月份沒(méi)開(kāi)專票,8月份發(fā)票才過(guò)來(lái),那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
老師,我們公司9月份發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)銀行已經(jīng)支付了,但是10月份才開(kāi)來(lái)發(fā)票,那我這個(gè)月應(yīng)該如何做賬呢
你好,我想問(wèn)一下,9月的支出,是已經(jīng)付了款了的,但是10月才開(kāi)票,怎么把這個(gè)支出做到9月的成本里面呢?
老師我的記賬憑證,有一筆是上月發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái)的,這月16號(hào)開(kāi)的,這筆這月的1-16號(hào)也支出,但是賬上沒(méi)有錢了,我這憑證號(hào)怎么登記?16號(hào)發(fā)票開(kāi)出來(lái),上月支付的錢支付了16好的,這憑證號(hào)怎么登記
10月電費(fèi),我在10月做賬已經(jīng)計(jì)提了,但是款11月付了,然后發(fā)票是12月才回來(lái),那我這個(gè)12月回來(lái)的發(fā)票直接附件在11月付款后面嗎還是怎么弄啊老師
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開(kāi)票
開(kāi)不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計(jì)算公式?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項(xiàng)目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告后,我們已經(jīng)開(kāi)出來(lái)發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
分錄要怎么做呢
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-暫估
暫估入賬是能先確認(rèn)費(fèi)用嗎
是的,是的,就是這樣的
能明細(xì)一點(diǎn)嗎?按照你這個(gè)說(shuō)法我的理解是:付款的時(shí)候先做暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款 后面月份收到發(fā)票我又要怎么入賬? 借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:其他應(yīng)付款-XX公司 感覺(jué)我這樣做分錄好像不對(duì)
收到發(fā)票把前面的暫估費(fèi)用紅沖掉,再做正數(shù)分錄