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請(qǐng)問當(dāng)月出口發(fā)票免稅誤開13%稅率,本月紅沖重開報(bào)表上附表一會(huì)負(fù)數(shù)顯示出來嗎?

2025-08-01 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-01 10:24

同學(xué),你好
會(huì)顯示負(fù)數(shù)的

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快賬用戶6656 追問 2025-08-01 10:43

老師跨月了,那這個(gè)月就先申報(bào)是嗎?下個(gè)月再?zèng)_回

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齊紅老師 解答 2025-08-01 10:43

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶6656 追問 2025-08-01 10:47

老師再請(qǐng)問下,如果公司有出口美元,歐元的,記賬時(shí),是只用一個(gè)的嗎?還是說記賬是就美元的就按美元,歐元的就按歐元?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 10:49

同學(xué),你好
只用一個(gè),人民幣

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快賬用戶6656 追問 2025-08-01 11:26

老師,那個(gè)開錯(cuò)了的做賬要價(jià)稅分離出來嗎,還是直接價(jià)稅免稅做

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齊紅老師 解答 2025-08-01 11:26

同學(xué),你好
按照13%做,你發(fā)票開了13%就按照13%做

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你好; 你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 這樣好判斷
2021-10-12
您好,2個(gè)分錄的因?yàn)閰R率的收入差異,在月末用匯兌損益做平
2025-02-17
負(fù)數(shù)收入這里不用管了
2025-02-18
你這個(gè)主表應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)有數(shù)據(jù)嗎,是負(fù)數(shù)?不是負(fù)數(shù)就改這個(gè)和主表增值稅應(yīng)補(bǔ)退稅額一樣
2020-08-17
你好出現(xiàn)負(fù)數(shù) 要去稅局找專管員開轉(zhuǎn)辦單子再填寫報(bào)表 多交的稅可以抵以后的稅
2019-12-30
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