借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營業(yè)外收入
老師你好:我上個季度有張憑證做錯了需要沖銷,上季度憑證是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這個月要沖銷怎么做憑證呀,我是財務(wù)軟件做賬!
老師下午好!6月份購買的財務(wù)軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應(yīng)付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛?
老師好,想請問下我2月做賬的時候,借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,錯誤把貸方輸入成了應(yīng)收賬款,而且4月根據(jù)那個報表已經(jīng)申報了,請問我在5月做憑證的時候改過來。但是報稅的報表上是錯誤的,還需要去稅務(wù)局更正嗎?還是等匯算清繳呢時候正確就行了
老師 ,我1月份憑證的科目錯了 ,都已經(jīng)結(jié)賬了 ,在4月的賬,把科目改過來,怎么辦???1月做的 借:應(yīng)付賬款/購貨款 貸:銀行存款 實際應(yīng)該是應(yīng)付賬款/服務(wù)費(fèi)
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)利息費(fèi)用的扣除,債資比問題,(1)金融企業(yè)5:1這個5比1是指企業(yè)向金融企業(yè)借款5比1嗎? (2)其他企業(yè)是企業(yè)債資比2比1是指企業(yè)向企業(yè)之間借款2比1嗎?
老師公戶轉(zhuǎn)給私戶建行,外賬會計說作為存現(xiàn)了,是什么意思,怎么寫分錄
老師,我公司注冊資本3001.8萬元,股東B占比10%(股東B的股份是由原股東A0元轉(zhuǎn)讓給他的),股東C占比90%是個居民企業(yè),目前賬面凈利潤299萬,實收資本2001.8萬元(降資之前注冊資本20018萬元,實收資本為股東A的出資)?,F(xiàn)在股東B要全部轉(zhuǎn)讓其股權(quán),怎么操作能少交個人所得稅。
配送公司凍雞翅根稅率多少?一般人
7月單位社保,工傷單位部分上漲了,前面幾個月的社保需要調(diào)整補(bǔ)繳嗎?
部分紅沖后,對方想讓整張全部紅沖,再重新開。之前開的部分紅沖怎么撤回
郭老師,如果上月有留抵余額3000,這個月銷項是1000,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,請問子女教育的專項附加扣除,3個孩子的,每個月扣除標(biāo)準(zhǔn)是2000*3=6000元嗎?
兩個合伙企業(yè)收到了某上市公司三年禁售期的股票分紅,我們財務(wù)部現(xiàn)在在跟合伙人說收到的錢要扣個稅,但是有部分合伙人問了券商,券商回復(fù),他們已經(jīng)扣了個稅。我們沒有直接去問券商是否扣個稅,但是到了合伙企業(yè)賬上的分紅款,正常是合伙企業(yè)代扣代繳20%股息紅利所得的個稅吧
老師,我想請問下第三小問,算差異率的時候,為什么題干中括號4中領(lǐng)用1500千克材料不考慮進(jìn)去