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Q

郭老師,如果上月有留抵余額3000,這個月銷項是1000,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

2025-08-01 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-01 15:03

上一個月的留底在哪個科目里面掛著?

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快賬用戶8244 追問 2025-08-01 15:40

未交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-08-01 15:41

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000

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快賬用戶8244 追問 2025-08-01 15:43

還有一種,平時只有做一筆,只有一筆,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,我這個月有留底5000,那我要怎么做,

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齊紅老師 解答 2025-08-01 15:44

那就不做,按照你以往的方法的話,留底不需要做。

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快賬用戶8244 追問 2025-08-01 15:45

我想做怎么做,用哪兩個科目

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齊紅老師 解答 2025-08-01 15:49

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000

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齊紅老師 解答 2025-08-01 15:49

之前進(jìn)項銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,一塊結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來。

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快賬用戶8244 追問 2025-08-01 15:50

我可以做,借轉(zhuǎn)出未交增值,借未交增值稅負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-01 15:54

可以的 沒有問題的

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