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老師我們單位在2025你收到了一筆科技局給我們撥付的70萬元專項科研經(jīng)費,項目執(zhí)行期是2024.1-2026.6月份,項目書上面寫明了這70萬元的專項款預算明細表,我們按上面開票了,然后我們單位自籌是440萬元,到2026.6月份科技局要驗收這個項目不合格要退回的,我現(xiàn)在很迷茫不知道咋接做這個賬了,具體那些可以入自籌的里面。完全不會可以給前后連貫的給指導一下嗎或者有這方面的培訓課程嗎

2025-07-31 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-31 11:41

你好,開票?給誰開票?這個是政府補助?

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你好,開票?給誰開票?這個是政府補助?
2025-07-31
借銀行存款 貸遞延收益xx項目70 到時候這個款項使用了之后借遞延收益xx項目 貸營業(yè)外收入
2025-06-19
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
這種方式 是實際工作中常見的處理,按相關的商品比例結轉銷售成本。所有的企業(yè)只要有銷售都 需要結轉成本的。 你首先,是要了解你企業(yè)的經(jīng)濟流程,然后你的問題不是死盯著那幾個科目,你要考慮你賬務的完善性,是否包含了企業(yè)所有的經(jīng)濟業(yè)務。然后還要考慮利潤和稅收金額 是否合理。
2020-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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