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老師,我們外貿(mào)第一次退稅,這個月買的商品開進來發(fā)票,當(dāng)月就出口了,進來的進項是這個月就用途勾選確認,還是下月申報這月的時候也可以確認,還是打算啥時候退啥時候確認也行喃?

2025-08-29 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-29 12:17

你下一個月申報出口退稅的話,這個月就要勾選確認

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快賬用戶7705 追問 2025-08-29 12:34

報關(guān)單名稱是窗簾配件(封口、塑料),收到的進項是窗簾配件(封口),差塑料兩個字,影響退稅不?

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快賬用戶7705 追問 2025-08-29 12:36

還有就是勾選用途確認,我要是下下個月申請退稅,下個月抵勾選么?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 12:36

有影響,最好是一模一樣的。

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你下一個月申報出口退稅的話,這個月就要勾選確認
2025-08-29
第一個退稅勾選需要在當(dāng)月月底
2024-10-30
這個沒有影響的,你這個是第三批嗎?如果是的話是003。
2025-03-31
你好,系統(tǒng)的問題你看一下你自己附表二能填寫進去吧。
2024-02-04
如果在申報增值稅時發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發(fā)票進行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
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