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原來沒有計提社保和醫(yī)保,實際又交了怎么處理呢?

2025-07-31 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-31 10:15

您好,補計提就可以了

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您好,現(xiàn)在補計提,再繳納就可以了
2023-04-13
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-10-25
您好,這個差額差在哪了呢
2023-11-02
多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
2022-09-08
同學,你好,沒有給工資,要做計提的,所以計提完,你再做發(fā)放的動作憑證,借應付職工薪酬 ,貸其他應付款,然后你計提了社保,繳納的時候借應付職工薪酬-社保,其他應付未-這個人的錢,貸銀行存款。要通過憑證來平賬。 個稅的問題,不要看憑證,要看你的工資表中的計提,如果交的少,說明工資表計提多了,下次做沖減,再做憑證自然就平了
2022-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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