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關于計提工資 社保 公積金 個稅的會計處理 實際發(fā)放又怎么處理

2020-10-25 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-25 13:31

計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款

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快賬用戶4166 追問 2020-10-25 13:35

老師。工資計提的是應發(fā)數是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-25 13:35

你好是的,計提的是應發(fā)工資合計。

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快賬用戶4166 追問 2020-10-25 13:39

我看我們會計是這樣處理的:先是把工資 單位負擔的社保 個稅計提 后面工資發(fā)放的時候就是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 (實發(fā)數)

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齊紅老師 解答 2020-10-25 13:40

你好,也可以的,只不過是他開分開兩個。

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快賬用戶4166 追問 2020-10-25 13:42

如果按照老師你上面的方法 就是個稅不需要另外計提是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-25 13:43

個稅計提在工資里面。

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快賬用戶4166 追問 2020-10-25 13:44

那我們會計計提的時候計提了工資的應發(fā)數 又計提個稅不是重復計提了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-25 13:45

我看我們會計是這樣處理的:先是把工資 單位負擔的社保 個稅計提 后面工資 你的這個意思應該是發(fā)多少計提的多少不是嗎 不是應發(fā)工資

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快賬用戶4166 追問 2020-10-25 13:47

那我看她計提的是應發(fā)數 所以我就凌亂了 感覺她重復計提了個稅

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齊紅老師 解答 2020-10-25 13:51

最后看一下你的應付職工薪酬有沒有余額就可以 你做完一個月。

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快賬用戶4166 追問 2020-10-25 13:53

怎么檢驗應付職工薪酬的余額是否正確呢

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齊紅老師 解答 2020-10-25 13:54

看科目余額表不就可以啦。 明細賬里面都可以看。

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快賬用戶4166 追問 2020-10-25 14:19

我是說余額應該跟工資表應發(fā)數對應就是正確是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-25 14:23

發(fā)了工資應付職工薪酬沒有余額

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計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-10-25
你好 借管理費用-社保 管理費用-工資貸應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-工資 支付 :借 應付職工薪酬-工資貸銀行存款等
2020-10-11
1.按考勤或產量統計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-08-23
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021-08-03
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2021-10-20
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