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Q

@樸老師,我們參加國外展會,因為領導去不了,讓他國外的一個朋友去參加了,一共4天,給他支付了4天的薪酬,請問涉及到的稅費和如何支付這筆費用能夠合理避稅?需要簽訂什么合同?一共支付了8000元,報銷單就只有機票只有2000元,剩下6000沒有發(fā)票老師怎么處理?

2025-07-30 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-30 14:59

一、稅費及支付 增值稅:若境外個人服務發(fā)生在境外(未入境),可能免繳;若境內發(fā)生,需代扣 6% 增值稅。 個稅:未入境則境外勞務不繳個稅;入境則按 “勞務報酬” 代扣(8000×80%×20%=1280 元)。 支付:通過銀行轉賬(備注 “展會服務費”),留存轉賬憑證。 二、合同與憑證 合同:簽訂《勞務服務合同》,明確服務內容(參展 4 天)、報酬 8000 元、服務地點(境外)、稅費承擔。 無票處理:6000 元無發(fā)票,需憑合同、轉賬記錄、境外個人身份證明(如護照)入賬,但若無法稅前扣除,匯算時需調增。 三、避稅(合法前提下) 若對方所在國與中國有稅收協(xié)定,可申請免稅; 按實際服務(境外)證明,避免被認定為境內勞務。

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快賬用戶5769 追問 2025-07-30 14:59

我問了國外的朋友是中國人在外國留學,

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快賬用戶5769 追問 2025-07-30 15:04

他這個是中國的學生在俄羅斯留學,發(fā)生在境外的展會的勞務費用,我現(xiàn)在是需要和他簽訂勞務合同,然后他也沒有辦法給我開具相應的發(fā)票,我們需要給他代扣代繳的個稅么?具體實操中怎么操作?我們企業(yè)所得稅是不是也得納稅調整,這些我不確定怎么操作?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 15:04

若對方是中國籍(在國外留學,仍為中國稅收居民),情況略有調整,具體如下: 一、稅費處理 增值稅: 其在境外提供參展服務(服務發(fā)生地在國外),屬于 “境外單位或個人向境內單位銷售完全在境外發(fā)生的服務”,免征增值稅,無需代扣。 個人所得稅: 中國籍個人取得的境外勞務報酬(參展服務),無論是否入境,均需按 “勞務報酬所得” 繳納個稅(中國居民需就全球所得繳稅)。 計算:8000 元 ×(1-20%)×20% = 1280 元,由支付方代扣代繳。 二、支付與憑證 支付方式:通過銀行轉賬(境內賬戶轉其境外賬戶或國內賬戶),備注 “境外展會服務費”,留存轉賬憑證。 合同:簽訂《勞務服務合同》,明確服務地點(境外展會)、內容、報酬 8000 元,注明其中國籍身份及留學狀態(tài)。 無票處理:6000 元無發(fā)票,憑合同、轉賬記錄、對方留學證明(如學生證)入賬,但企業(yè)所得稅前可能無法扣除(需與稅務溝通,或匯算時調增)。

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快賬用戶5769 追問 2025-07-30 16:20

老師請問這里參考的條文是什么?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 16:25

個人所得稅稅法哦

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快賬用戶5769 追問 2025-07-30 17:19

那老師,我是不是可以這么理解,增值稅這里不屬于境內增值稅的范圍,個人無需就在境外取得的款項繳納增值稅;也不需要開具發(fā)票? 個人所得稅,即使是留學生也是符合居民個人也是居民個人,無論取得的是境內款項還是境外款項,都應該按照勞務報酬去繳納個稅,那這里我們是需要給他代扣代繳還是他自己去繳納個稅? 所得稅,因為沒有增值稅發(fā)票,所以沒有辦法稅前扣除是么?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 17:20

對的 因為沒有發(fā)票所以不能稅前扣除

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一、稅費及支付 增值稅:若境外個人服務發(fā)生在境外(未入境),可能免繳;若境內發(fā)生,需代扣 6% 增值稅。 個稅:未入境則境外勞務不繳個稅;入境則按 “勞務報酬” 代扣(8000×80%×20%=1280 元)。 支付:通過銀行轉賬(備注 “展會服務費”),留存轉賬憑證。 二、合同與憑證 合同:簽訂《勞務服務合同》,明確服務內容(參展 4 天)、報酬 8000 元、服務地點(境外)、稅費承擔。 無票處理:6000 元無發(fā)票,需憑合同、轉賬記錄、境外個人身份證明(如護照)入賬,但若無法稅前扣除,匯算時需調增。 三、避稅(合法前提下) 若對方所在國與中國有稅收協(xié)定,可申請免稅; 按實際服務(境外)證明,避免被認定為境內勞務。
2025-07-30
報銷單拿來報銷 花多少報銷多少的吧 公戶支付 人民幣也可以的 和個人沒有合同
2025-07-30
同學 您好 這個屬于辦公室關系層面了?
2020-10-28
?你好;? 你不要用 個人卡去操作即可; 因為這個 是公司的錢 還是 個人收入的; 這樣好判斷的??
2022-09-01
同學你好 需要調賬的 用以前年度損益調整來做 多做的費用要調增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
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