必須要補(bǔ)申報(bào)那幾個(gè)人的個(gè)稅,不然稅局查到就要納稅調(diào)增
您好,老師,想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來(lái)有收入了,一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開(kāi)票,這樣突然增加那么多收入,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
老師請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)金額比賬上應(yīng)付工資貸發(fā)發(fā)生額多了14550.58元這個(gè)會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?就是企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表的職工薪酬金額填到應(yīng)以那個(gè)數(shù)為準(zhǔn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶匯算清繳。2021年第一季度交幾個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅250 元。要填寫(xiě)在成本費(fèi)用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報(bào)的法人工資無(wú)法扣除是不是需要填寫(xiě)納稅調(diào)整增加額?
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào),這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
公司每月都計(jì)提工資,今年一直按照計(jì)提工資來(lái)報(bào)個(gè)所稅,但實(shí)際發(fā)放推后2個(gè)月,而且實(shí)際發(fā)放的數(shù)額少,且個(gè)別人名還不對(duì)?現(xiàn)在快年底啦?我要如何調(diào)整,才能保證從企業(yè)所得稅上工資費(fèi)用合理,個(gè)人所得稅正常申報(bào),其實(shí)就是如何處理稅會(huì)差異及計(jì)稅與實(shí)發(fā)的金額人數(shù)差異???
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅額記賬的時(shí)候選成銷項(xiàng)稅額了,我是負(fù)責(zé)收入這塊的,所以月底我對(duì)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,賬套與實(shí)際是一致的。請(qǐng)問(wèn)怎么回事(?o?)?費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅額到底會(huì)不會(huì)影響銷項(xiàng)稅額
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在300萬(wàn)以下的企業(yè)所得稅稅率是5%嗎
進(jìn)口貨物,當(dāng)時(shí)沒(méi)有付款,匯率是不是按交進(jìn)口增值稅那天的匯率
老師,我們是洗浴,老板進(jìn)一批油,車加的油,然后賣給員工,這個(gè)怎么處理
上25天班,社???712.66,工資是6500,請(qǐng)問(wèn)到手發(fā)多少工資
你好,老師,固定資產(chǎn)如果折舊計(jì)提完了,需要再做什么工作
老師您好,我想問(wèn)下我把購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的塔吊按5年折舊了,這樣合適不
原來(lái)沒(méi)有計(jì)提社保和醫(yī)保,實(shí)際又交了怎么處理呢?
老師,我們辦公室有多余的轉(zhuǎn)租了,收到的租金是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-其他收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
請(qǐng)問(wèn)老師我們總公司在北京,北京那邊對(duì)銷量有補(bǔ)貼,分公司在廣州,廣州的銷量可以合并到北京那邊嗎?
現(xiàn)在問(wèn)題就是,補(bǔ)申報(bào)去年一整年的,感覺(jué)計(jì)算滯納金跟調(diào)增需要交的稅費(fèi)差不多了
沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的,那么發(fā)生的工資就不能稅前扣除的
嗯,還有就是,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是不是要把給員工購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)費(fèi)用要在表格欄中填入相應(yīng)數(shù)據(jù)?這樣我做的賬才能與實(shí)際發(fā)放給員工手里的工資一致?
申報(bào)個(gè)稅的工資收入是計(jì)提的應(yīng)付工資,不是按實(shí)發(fā)工資
好的,謝謝老師
這補(bǔ)申報(bào)自己能在電腦上操作嗎?還是得去大廳解決?
增加員工需要去大廳申報(bào)
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
申報(bào)個(gè)稅,有兩個(gè)員工他們不買(mǎi)五險(xiǎn)的申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有影響吧
不管是否買(mǎi)社保都要申報(bào)個(gè)稅。只是沒(méi)有買(mǎi)社保的稅局可能要求補(bǔ)