您好,分析差異原因,兩者應(yīng)當(dāng)相符
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表的貸方余額填寫對(duì)吧,就是填寫一年整個(gè)的薪酬對(duì)吧,如果匯算清繳時(shí)都發(fā)放了,都是一致的,
老師請(qǐng)問一下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)金額比賬上應(yīng)付工資貸發(fā)發(fā)生額多了14550.58元這個(gè)會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?就是企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表的職工薪酬金額填到應(yīng)以那個(gè)數(shù)為準(zhǔn)
學(xué)堂老師,問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳中工資薪金支出賬載金額及實(shí)際發(fā)生額,是指我記賬軟件里應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)及借方數(shù)嗎?還是個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的1-12月申報(bào)數(shù)呢?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用表里的職工薪酬金額應(yīng)該填的是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的金額一致還是和會(huì)計(jì)賬上的一致呢(如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)和會(huì)計(jì)賬上金額不一致)
老師,我個(gè)稅系統(tǒng)里面當(dāng)期收入是應(yīng)發(fā)工資數(shù),但是我應(yīng)付職工薪酬貸方帳載金額是實(shí)發(fā)工資數(shù),在企稅匯算清繳時(shí)報(bào)職工薪金賬載金額時(shí)按照貸方累計(jì)數(shù)填的,那這個(gè)會(huì)不會(huì)顯示個(gè)稅申報(bào)個(gè)企稅不一致?其實(shí)個(gè)稅系統(tǒng)當(dāng)期收入數(shù)-個(gè)稅-社保個(gè)人扣除=我應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
我查看了主要是5月和6月的對(duì)不上,我是新接手的這該如何辦嗎
您好,這您就找原因,寫匯報(bào)讓負(fù)責(zé)人簽字后調(diào)整
老師是指調(diào)整我的賬還是在企業(yè)所得稅匯算清繳表上調(diào)嗎
您好,是的,是需要調(diào)賬的