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老師,我是生產(chǎn)企業(yè),我這個月首單退稅,我增值稅進項按照出口金額?內(nèi)銷金額來算的,但是首單提交的時候,專管員要我撤回,等資料審核過了再提交,那我下次提交的,系統(tǒng)還是按照7月的進項嗎?還是按照下次提交那個月的進項?

2024-08-15 19:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-15 19:19

你好,當然是下次的留底稅額

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你好,當然是下次的留底稅額
2024-08-15
你就是賬面也是有做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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同學你好 在出口退稅申報系統(tǒng)填好申報后再來做這個分錄
2020-09-08
你好這個點歸集之后點確認就可以,做賬做進項稅額,
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你好,4月開具16的都需要這樣的操作,先在3月額申報16的未開票收入
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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