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老板從公戶提10000給她他的個人卡里,又從個人卡提5000給廠長,長長再拿這個錢買3000的的材料,怎么寫完整分錄

2025-07-26 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-26 15:12

借:其他應(yīng)收款10000
貸:銀行存款10000
借:原材料3000
貸:其他應(yīng)收款3000

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快賬用戶9140 追問 2025-07-26 16:00

不用管給廠長的5000嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:01

私對私的不用管的

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快賬用戶9140 追問 2025-07-26 16:07

就是做的內(nèi)賬呀

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快賬用戶9140 追問 2025-07-26 16:07

如果是內(nèi)賬全套賬應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:12

借:其他應(yīng)收款10000
貸:銀行存款10000
借:原材料3000
貸:其他應(yīng)收款3000
借:其他應(yīng)收款-廠長2000
貸:其他應(yīng)付款-法人2000

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:12

內(nèi)賬不用做會計分錄,直接做流水賬就可以了,

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:13

如果是內(nèi)賬,就轉(zhuǎn)給法人的計到庫存現(xiàn)金吧
借:庫存現(xiàn)金10000
貸:銀行存款10000
借:原材料3000
貸:庫存現(xiàn)金3000
借:其他應(yīng)收款-廠長2000
貸:庫存現(xiàn)金2000

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快賬用戶9140 追問 2025-07-26 16:27

請我來就是做做借貸內(nèi)賬的

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:28

那您按我這樣做就可以

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快賬用戶9140 追問 2025-07-26 16:30

他有自己庫存現(xiàn)金呀,這樣會不會分不清哪個是紙幣,哪個是給法人的

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:32

庫存現(xiàn)金-法人私賬,這樣標(biāo)明下

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:32

你在備注里面寫下就可以

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老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2025-06-30
你好; 按照你支付的金額 歸集到? ? 成本 去 ; 走工程施工去 歸集哈; 人工費和材料費以及機(jī)械這些費用 ;? ? 你到時要沖到成本去?
2023-06-29
你好,分錄是正確的 貸銀行存款
2022-01-20
同學(xué)你好 這個需要還得,不還的話要計入營業(yè)外收入或者直接計入實收資本
2020-09-08
同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 再外包給工人 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工 貸:銀行存款 預(yù)付賬款 結(jié)算收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2024-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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