是的,沒做賬就要補做賬,和匯算
老師您好,我想問下,我有一些買菜發(fā)生的白條費用,我計入福利費,到時候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費超過百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計入福利費,對那部分可以扣除的福利費有影響嗎?還是扣除福利費的時候,就把這部分白天的扣除了
實務(wù)#請問下:公司每月給員工發(fā)放實物福利,人人有份的那種,需要繳納個稅嗎?如果需要,是不是計入工資里按照“工資薪金”繳納個稅?那怎么記賬?因為發(fā)放的時候直接計入管理費用和應(yīng)付職工福利,如果計入工資里會增加工資收入,會增加實發(fā)工資金額呀,因為是非貨幣性福利,這個工資表怎么弄?然后福利這部分又要再次計入“管理費用—工資”嗎?這塊賬我想不明白,麻煩老師指導(dǎo)下,謝謝!
老師您好,請問給員工的餐費、交通補助,屬于福利費對嗎?員工是拿票報銷,需要將這部分報銷合計到工資里一起作為工資薪金的員工成本支出,還是單獨報銷作為管理費用福利費支出,然后匯算清繳的時候按照不超過全年工資薪金14%扣除呢?
老師您好,請問員工宿舍的租金可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎,我們公司之前將這一部分計入福利費,但是福利費金額有點高,匯算清繳需要納稅調(diào)增
老師,2024年度福利費8400,都是員工的車補,已經(jīng)報了個稅了,他們開自己車去出差,回來按一公里1.2元報銷,所以有發(fā)票,但是金額不夠8400,現(xiàn)在做2024年匯算清繳,這部分需要調(diào)增嗎?
老師,這個分錄是什么意思,有沒有問題,應(yīng)收不應(yīng)該在借方嗎
底新是1800,月數(shù)有31天,上了28天班,要怎么算工資
請問我公司因為經(jīng)營上面要節(jié)省開支,辭退了兩個老員工,每人各補償了五萬多元,直接打給被辭退的員工的,有辭退的合約書和辭退補償金合同,員工簽了字了。但是沒有發(fā)票,這個公司可以入賬作為公司的成本支出嗎?
電商京東平臺2024年數(shù)據(jù)可以查的到嗎??
老師好,請問下,小規(guī)格納稅人開運輸發(fā)票,稅率是幾個點的
公司有六個股東 股東要是有報銷 可以公戶打款嗎? ?股東未在公司擔(dān)任職務(wù),未交社保 不發(fā)工資的那種股東。
老師您好,做成本核算時領(lǐng)用的原材料是不是都做到產(chǎn)成品成本里,賣廢料時就沒有成本了
你好,老師,我們企業(yè)是做食品加工的。經(jīng)常會有老板給食品研發(fā)人員幾筆研發(fā)費用,讓他用于研發(fā)新的產(chǎn)品。因為這個的特殊性研發(fā)新的產(chǎn)品買一些材料啊,包材啊,因為量比較少,沒有發(fā)票的。但是總體研發(fā)一個新品出來合計要花費五六萬左右,請問可以作為企業(yè)的研發(fā)費用嗎?沒有發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么操作呢?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢
老師好,我們用的是金蝶財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財結(jié)合的模式,一般是錄銷售訂單時生成收入憑證,生主營業(yè)務(wù)收入下2個二級科目:銷售商品收入和提供勞務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本下也是2個二級科目:銷售商品成本和提供勞務(wù)成本;庫存商品是沒有二級科目的?,F(xiàn)在9月有出口業(yè)務(wù),想?yún)^(qū)分內(nèi)外銷收入和成本 ,請問金蝶軟件上收入、成本、庫存商品科目都要設(shè)置嗎?如何設(shè)置?謝謝。
老師,那要在匯算清繳的表中怎么填呢?舉例:原賬上工資10萬,福利費1萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有福利費2萬錯記入“工程施工-間接費用”了,要調(diào)出來;其中1萬要計入工資更正申報補繳個稅,另1萬直接調(diào)增
那么只看增加福利費2萬就行
另外1萬不能并入工資申報嗎
本身是福利費,匯算就是加在福利費。跟個稅申報福利費是2碼事
如果福利費超過上限了,其中一部分放到工資里面去申報的話,這個明細(xì)表要怎么填呢
那就是本身是福利費,在匯算清繳表里面還是要做到福利費里面進行調(diào)增,沒法計入工資按照個稅來補繳
不能把福利放在工資里邊去的
那給員工發(fā)購物卡的這部分,也不能并入工資申報嗎,只能計入福利費
是的,那個是計入福利費,匯算不能并入工資申報