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老師,2024年度福利費(fèi)8400,都是員工的車補(bǔ),已經(jīng)報(bào)了個(gè)稅了,他們開自己車去出差,回來按一公里1.2元報(bào)銷,所以有發(fā)票,但是金額不夠8400,現(xiàn)在做2024年匯算清繳,這部分需要調(diào)增嗎?

2025-05-16 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 16:52

你好,不用,你申報(bào)過就不用了。

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快賬用戶7093 追問 2025-05-16 17:01

老師,但是是申報(bào)的個(gè)稅,所得稅匯算清繳就不需要調(diào)增了是嗎(?O?)

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:02

你好,不需要了。你可以這樣認(rèn)為,就是給他加了工資,然后他的工資申報(bào)了個(gè)稅。

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快賬用戶7093 追問 2025-05-16 17:05

嗯嗯,好的老師

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:05

你好,歡迎下次再來探討。

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你好,不用,你申報(bào)過就不用了。
2025-05-16
我建議你反結(jié)賬去改一下23年的憑證,重新生成報(bào)表再匯算清繳
2024-03-28
印花稅可以不用計(jì)提,直接借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸銀行存款。
2025-01-02
你好 2019年申報(bào)這5000元的個(gè)稅,與企業(yè)所得稅沒有關(guān)系的 2020年貸方發(fā)生額10000,借方15000,說明2020年你并未重新計(jì)提費(fèi)用。不能納稅調(diào)減
2021-03-07
你好 ;? ? 意思是你變賣了; 但是沒有做對(duì)固定資產(chǎn)清理 分錄; 報(bào)增值稅和附加稅以及印花稅和企業(yè)所得稅都沒有及時(shí)報(bào)嗎? ?
2022-08-24
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