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Q

老師,請問在年底12月份預提了獎金,后來因為又有調(diào)整,只發(fā)了一部分,還剩余30萬未付,但是已經(jīng)在12月份計提了,現(xiàn)在這30萬的獎金還掛在應付職工薪酬里面,因為為了第四季度先少交所得稅,把這30萬先直接做了費用,匯算清繳時把30萬交了稅,請問現(xiàn)在這30萬賬上還需要把調(diào)下嗎?

2025-07-25 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-25 16:34

已經(jīng)計提的,不再支付的獎金要做賬調(diào)整,需要支付的就不調(diào)

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快賬用戶1862 追問 2025-07-25 16:36

老師,怎么調(diào)呢,它跨年了,會計憑證

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齊紅老師 解答 2025-07-25 16:37

借:應付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶1862 追問 2025-07-25 16:38

老師,像跨年的賬目調(diào)整是需要在12月份調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-25 16:41

是的,需要調(diào)整上年的報表,重新做匯算

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快賬用戶1862 追問 2025-07-25 17:12

老師,是不是第四季度報完,如果有問題匯算時還需要把報表重新作廢重新報嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-25 17:14

是更正申報,不是作廢

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快賬用戶1862 追問 2025-07-25 17:21

老師,那第四季度報的報表和匯算時報的報表也一定要一樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-25 17:24

是的,需要更正為一致的

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你好,只能慢慢通過轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品銷售出去消化了,但是還是要跟老板協(xié)商一下,這個要交增值稅,企業(yè)所得稅的
2024-04-29
同學你好 借:應付賬款(或相關(guān)暫估應付款科目) 600,000 貸:財務費用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應交稅金-應交所得稅 300,000
2024-04-12
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2021-01-04
同學你好 用以前年度損益調(diào)整再調(diào)減就行了
2021-05-28
您好,去年匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了,那就和今年利潤沒有關(guān)系的,借:應付職工薪酬 238840 貸:以前年度損益調(diào)整 238840
2023-03-29
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